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税务师晓雨
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
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如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
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进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
2937
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3408
高老师
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3351
大宁老师
有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
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1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
andy老师
哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
3877
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
李伟老师
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4081
venus老师
当然,同学 查看全部回复
3596
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
4463
收到退税款时的会计处理 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他应收款出口退税 查看全部回复
3865
悠悠老师
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4265
3826
可以的。 查看全部回复
5419
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5413
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5681
可以 查看全部回复
4532
可以的, 查看全部回复
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高速公路通行费和餐饮发票可以用的 查看全部回复
3385
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
可以抵扣的 查看全部回复
4393
可以抵扣 查看全部回复
4120
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3721
不用了 查看全部回复
3543
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6025
这个不影响的 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4839
你好,可以 查看全部回复
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5814
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4053
管理费用-办公费 查看全部回复
4074
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3219
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
4373
写开票日期 查看全部回复
4082
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4068
同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
3304
这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4167
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
2927
比如服务器费用 查看全部回复
7897
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3822
在申报表做转出处理 查看全部回复
3032
Afei老师
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4362
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8787
Annina老师
3831
一般是一致的 查看全部回复
3241
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
6013
*设计服务*策划费 查看全部回复
3185
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4565
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3590
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
3984
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4179
对的,是这样 查看全部回复
4347
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4874
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18835
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6552
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3874
是的 查看全部回复
3284
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
3847
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3912
你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
3895
可以的,是免税的 查看全部回复
4255
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7394
这个需要具体问问 查看全部回复
4843
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5418
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3899
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3216
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4094
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3167
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
3696
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