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一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4644
归老师
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4167
哈哈老师
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
5409
高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5202
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
4842
Annina老师
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8946
而已老师
公司开票给京东? 查看全部回复
5877
保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
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只提供劳务就开3% 查看全部回复
6408
不属于,进管理费用一劳保费 查看全部回复
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您好 查看全部回复
4536
6498
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
您好,是不是退之前多交的社保费呢 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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您好,1.背书给上游企业 2.到期前带汇票到开户行办理银承托收,然后等着钱到帐 查看全部回复
6732
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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你好,这个入账有点不合适吧 查看全部回复
3708
做福利费限额扣除 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4788
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4185
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
可以开红字发票的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4950
代收电费有没有差价? 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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这个不是必须贴的,看企业制度,手写当然也可以了 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
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您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11601
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4770
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4734
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
5094
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5670
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
4131
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6129
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6435
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10683
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8469
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9783
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5859
这么做没错 查看全部回复
4473
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5139
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4707
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8901
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7344
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
5004
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5508
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4572
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
12060
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
6399
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4554
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5049
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4995
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4347
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5499
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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