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您好老师,5月份支付四月份工资,缴纳5月社保,会计分录是应付职工薪酬,贷其他应收社保,个税 银存,缴纳社保时借管理费用,贷银存,上月社保缴费出现问题,6月份缴纳的,这个分录怎么作平。#工业制造#
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您好老师,我5月份开了三张普通发票,两张1万的,一张8千的,现在需要把这28000的发票运费重新开,开一个5千多的普票,跨月普票不能作废,只能冲红,我这个应该怎么操作,是把三张发票都冲红然后重新开一个五千的吗?#工业制造#
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甲公司销售商品一批,商品的销售价款为2000 元,商业折扣 10%,增值税税率为 16%现金折扣条件为2/10,1/20,N/30。甲公司销售商品时为对方代垫运费 150 元(不考虑运费的增值税抵扣问题),则应收账款的入账金额为?甲公司在销售商品第9天收到货款,有关款项均通过银行存款.编制会计分录?#初级#
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老师,我在4月,作废了3份发票,6月作废了3份发票,一般人,开票方,已在开票系统里面作废,作废的纸质发票已保存好,现在要领新的发票,我对这些作废了的发票要怎么处理呢?不处理的话,我就会少领这6张空白的发票。#工业制造#
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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢#其他行业#
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我们5月底支付了公司奖励员工出去旅游的火车票费6.3号的火车 但是员工现在还没有出去玩 按照权责发生制 这笔5月底支付的300多的火车票是不是属于6月的费用 那我们5月做账 借:其他应收款300(不知道挂的往来对不对) 贷:银行存款#商业#
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老师 我们公司奖励业绩突出人员旅游 已经通过支付宝支付了火车票和飞机票 发票还没回来(包括后续会有门票以及住宿之类的)我了解的是 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 贷:银行存款 不知道分录对不对?现在问题是目前的发票没回来 不知道该怎么做 包括后续的景点这些发票该怎么入账#商业#
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在开电子发票的时候,不小心将一个开票信息开了两次,但是都没有打印,之后关掉找不到了,网上查到发票查询可以找到这个信息,随后找到了,然后我就把第一次输入的开票信息打印了,把第二次的开票信息给点作废了。这样是不是弄错了?之后该咋弄?在线等,各位老师,帮帮忙。谢谢#出纳#
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老师请问我们公司前期提供购销合同申请了一笔贷款,现在贷款下来了,老板不想把这笔款打入合同中供应商账户或者是从对方账户过一下,对方也不开票,然后过一段时间又把这笔款退回来,这样操作会有什么风险?#服务业#
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老师,公司为了总公司避税,要求我用内部其他公司给总公司开票,合同正在签,然后财务经理说后期也会有转款,虽然会转款,但后期钱也会转走,其实是没有真实业务发生的,而且大概要开上千万的票,所以我如果还想呆在公司,应该怎么避免我的风险#商业#
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资料:星海公司是珠江公司和中山公司的母公司。2018年1月1日,将其持有的中山公司60%的股权转让给珠江公司。合并时商定价格为1 400 000元。合并日,中山公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为2 000 000元。珠江公司以支付货币资金600 000元,转让大型设备一套(账面原价1 000 000元,已提折旧50 000元)取得股权。合并日珠江公司“资本公积”的余额为200 000元,“盈余公积”的余额为300 000元 要求:根据上述资料,编制珠江公司取得长期股权投资的会计分录。#商业#
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老师好 我咨询一下 供应商给我们返利 按照正常流程他们是不是应该给我们开红字发票 他们冲减收入 我们冲减成本 然后进项转出?但是对方公司和我司签订的一个合同 写的是他们向我们支付6000元的市场推广费 我们给他们开市场推广的发票 这样的业务操作合适吗?#商业#
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老师好,我购车的时候是一般纳税人,可以抵扣,抵扣了一部分,没有抵扣完,现在想要卖点使用过的车,现在是小规模纳税人,我开票的话,是按照哪个税率开呢?这个卖车开的票占用我季度45万的免税额度吗?这个车的卖价,我是必须要按照余值开票吗?比如40万的余值,我可以低价一两万卖吗?#商业#
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现在两个公司法人都是一个人,去年新成立一个新公司,之前购买的设备材料都是用旧公司名义购买的,发票都是开给旧公司,货款也是旧公司支付的,现在把单独分开来,从税务角度考虑,设备这块是新公司租旧公司的,还是直接购买,哪个方案更好#工业制造#
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由于行业特殊、收到对方的坑位费,但是后续由于是否达到约定销售数量暂未可知,极大可能退款,所以这个我不想开票出去、等到项目完成,再根据实际金额开票确认收入,这个应该怎么处理啊?[微笑]#服务业#
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公司是去年4月这样注册的,库存现金和银行存款都比较少,然后该公司名下的员工比较多,有40多个左右,每次付工资,库存现金不够,我就做了借法人的款的分录,增加库存现金来支付工资,现在其他应付挂的借法人的账比较多,有100多万,这个有什么影响?该怎么处理呢?#服务业#
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