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归老师
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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李伟老师
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
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入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6066
Annina老师
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
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你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16821
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
7191
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6741
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9837
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
11439
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
10206
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8613
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17730
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9459
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6525
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12942
进税金及附加 查看全部回复
7011
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
第一个是办什么证? 查看全部回复
9387
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20214
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6102
单位是工业企业吗? 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6723
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18369
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
10035
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8028
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8739
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14301
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6426
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6984
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9666
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6354
那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7065
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7164
您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8487
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7263
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6165
没有发票 查看全部回复
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
12555
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