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悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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哈哈老师
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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Annina老师
如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
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银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
归老师
劳务 13的税率~ 查看全部回复
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开加工好的产品 查看全部回复
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可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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如果是跨省市提供建筑服务的话,需要开外经证,预交相关税费的 查看全部回复
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七七
移动平均比较适用于价格波动比较大的企业,比如和原材料相关的行业加权平均适用于对价格波动相对比较小的企业,比如机械加工行业。具体得看行业以及原材料价格波动了 查看全部回复
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可以进制造费用 查看全部回复
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客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4527
而已老师
您好 查看全部回复
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您好,生产和装配可以分开核算,不要合在一起 查看全部回复
6111
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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5184
高老师
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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领用后根据成本分配表 成品进库存商品 废品可做为在产品核算,下次继续加工的时候再领用在产品。 查看全部回复
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加工好以后是卖成品给他还是只收加工费? 查看全部回复
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这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
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借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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这个还是过一下库存商品的 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
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计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4689
王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
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农民可以代开发票 查看全部回复
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客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
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如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
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可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
你好。请说详细。 查看全部回复
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支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
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按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,个体户现在和公司不太一样,主要都是税务局核定的,主要交个人经营所得税,还有增值税和附加,至于按照什么税率交,交多少需要看税务局核定 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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可以申请开收购发票的 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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税务师晓雨
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
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一般是执照,钱,公章,卖车的会给你说的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
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章程,股东会决议,公司名称,先工商核名,再办税务,银行开户,工商程序现在可以网上办理,具体咨询当地工商局,会计人员,一般一个就行 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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用进销存软件 查看全部回复
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职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
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Karina老师
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根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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有相应的业务可以有相应的成本 查看全部回复
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要入库领料的 查看全部回复
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您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
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需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
6318
是的 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10359
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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