请问老师,小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候,因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税,所以没填写优惠申报表,没在主表的减征额栏次填写减征额,导致交多了2万多的增值税和附加税,我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?会查我的账吗?#出纳#
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老师您好,我们是10月工资9月底发放,同时9月底收到工资的代扣款项,但现在发现10月个税代扣多了(新入职人员少算了一个月的社保和公积金),且已经进行代缴,这种情况需要现在申请退税吗?或者怎么补救一下呀?出纳那边已经把11月的错误个税(即新入职人员还是少算了一个月的社保公积金)也申报上去了#房地产#
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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题,工资表个税预扣金额大于实际应申报金额,多预扣了员工1.38元,多缴纳给了税局1.38元,我已经在个税系统里更正了个税申报,暂未去税局申请退税,请问账应该如何调整?发放工资的凭证,缴纳个税的凭证,补发给员工的凭证,税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录?#服务业#
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公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税,显示是由于申报产生的多交退税,我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢?如果我贸然点了退税,会不会导致税局来查我们公司账目,造成风险#房地产#
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尊敬的纳税人:根据系统扫描,您可能符合xxx中规定的申请退还留抵税额的条件。请您及时、准确地判定是否符合上述政策规定的申请退还留抵税额的条件。如符合,您可以通过电子税务局或前往办税服务厅申请退还留抵税额。#出纳#
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现在申报2023年的汇算清缴,分录有一笔是收到2022年企税退税,本来是红冲,但有人说所得税费用负数不好,然后改成了计入未分配利润,现在导致资产负债表与利润表不平,刚好差这笔,请问该怎么解决?#出纳#
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就是有一家小规模纳税人,2023年12月开了30多万的专票,后来到1月份的时候需要把12月开30多万红冲了,而且后面2 3月开的票加起来才10几万,那第一季度的收入就是负数了,请问这种情况增值税要怎么申报?需要做退税吗?#出纳#
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