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哈哈老师
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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而已老师
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7947
Annina老师
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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一般是先财务审批再去总经理那审批合适一些 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
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挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
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发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
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这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
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代理商是个人还是公司? 查看全部回复
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借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
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您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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李伟老师
您好,会计上不同公司,不同岗位的工作内容可能都不一样,可以在招聘网站上查看相关招聘岗位的具体职责和岗位要求,应该能帮到你 查看全部回复
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借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5220
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
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发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
您好。 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4905
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
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安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
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这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12843
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10035
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5103
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7407
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6831
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6894
借销售费用一佣金,dai银行存款 查看全部回复
4698
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