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而已老师
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
6021
哈哈老师
可以在税前扣除 查看全部回复
6597
可以,没问题 查看全部回复
4500
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6750
您好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5328
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6039
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6867
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
4455
Annina老师
做开办费 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
5211
做福利费限额扣除 查看全部回复
5598
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4248
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5913
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
没错,就是这么做的 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4419
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
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你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
5616
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
代收电费有没有差价? 查看全部回复
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4707
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4545
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3780
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4338
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5643
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6246
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6138
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4842
4626
您好。 查看全部回复
4671
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4887
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8091
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4410
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4770
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12843
借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10035
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5769
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7398
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7245
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6894
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5049
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4689
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5490
进财务费用 查看全部回复
5184
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9054
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
小月老师
你好 查看全部回复
8469
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5922
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4131
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6948
6129
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6921
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5778
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