1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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老师,请问去年有一家股东是以无形资产出资入股,当时有做了相应的分录并对作价入股的无形资产进行摊销,现在有产生一些当时入股专利费的费用一共16万(比如年费、专利代理机构的服务费)请问这部分的账务处理这样处理是正确的吗,专利年费的部分 借:管理费用-专利年费 XX金额,专利代理机构服务费是计入无形资产吗,是否还要进行摊销?#其他行业#
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我们公司未经营过,注册资本是1000万,a股东占510万,b股东占490万。上年净资产为0,未分配利润0,股东权益0。现在a股东跟b股东都要转让股权给c跟d,a股东上个月实缴出资1万8千元投资款,b股东未实缴出资过,这种情况怎么定转让协议书上面的转让价格呀?#房地产#
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我们公司未经营过,上年净资产为0,未分配利润0,股东权益0。现在a股东跟b股东要转让股权给c和d,a股东上月实缴出资1万元投资款,b股东未实缴出资过,这种情况可以0元转让股权吗? 0元转让的话需要哪些资料?#房地产#
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老师,注册资本500万,AB股东各占400万和100万,实缴16万和4万,现在B股东要做股权转让,给A股东,按100万转让,,就该交多少个税,如果B没有实缴部分96万,A把100万转让费的96万代B股东认缴到公司账户,可以吗,如果这样按多少交个税?,还有个问题在什么情况下可以0元转让#出纳#
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自产货物给客户试用的,要视同销售处理吗?分录怎么写#出纳#
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