登录/注册
答疑老师:秦枫老师
请问你执行的什么会计准则 查看全部回复
浏览:5891
答疑老师:曹老师CPA
今年汇算清缴前发了就不用填增 查看全部回复
浏览:3975
答疑老师:李可可
社保和公积金分公司和个人两部分 查看全部回复
浏览:523
答疑老师:哈哈老师
您好,通常的做法是在做工资表的时候单独有一栏是扣除这些费用的 查看全部回复
浏览:2238
原来的计提发放分录是什么 查看全部回复
浏览:2188
科目余额表是根据账务处理生成的 查看全部回复
浏览:2702
答疑老师:wam
执行小企业会计准则 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:2689
答疑老师:王苗苗老师
没有按照实际银行流水来需要补录吗?需要 查看全部回复
浏览:2340
答疑老师:andy老师
借:银行存款 24017.5 dai:收入23317.96 税费699.54 查看全部回复
浏览:2875
答疑老师:王佳丽
补提一下 查看全部回复
浏览:1944
答疑老师:杨老师.
如果是少发工资了,需要补发 如果是个税申报错了,就更正个税申报 查看全部回复
浏览:2079
工资是属于当期的当月计提,可以下月发放 查看全部回复
浏览:2142
答疑老师:孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
浏览:2165
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
浏览:2648
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
浏览:2099
答疑老师:燕子老师
计提是基于权责发生制确认当期费用,所以一般是当月计提下月实际发放。计提时,借管理费用等,dai应付职工薪酬。发放时,借应付职工薪酬,dai银行存款。 查看全部回复
浏览:1883
答疑老师:夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
浏览:1982
答疑老师:安叔老师
3月份支付的么 查看全部回复
浏览:2178
最准确的肯定是次月发的上月工资统计;但实际工作中要考虑公司要求,统计时间,难度,也就是如果公司要求统计数据的时间在发放工资之前,那就不能用实际当月的工资数,另外,如果人员不经常变动,工资差距不大的话,也可以用当月计提的上月工资数 查看全部回复
浏览:3369
答疑老师:西贝老师
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
浏览:2531
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载