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李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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高老师
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4678
哈哈老师
这个不含税的 查看全部回复
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不能零申报,费用做账再申报 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
8259
归老师
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4997
李伟老师
你这抄写数字都抄错了 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4725
Annina老师
免 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13089
Christina
错 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5990
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3976
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
是的 查看全部回复
4265
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6275
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
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工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
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通过辅助账,分开 查看全部回复
5708
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
9115
你好 查看全部回复
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按真实情况填写 查看全部回复
4665
不需要 查看全部回复
4611
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6644
可以 查看全部回复
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你好,退货金额按进价计算,当月结存的成本单价=(总金额-退货数量*进价)/数量(不含退货数量) 查看全部回复
7988
那就根据投资和支出做账 出报表 查看全部回复
6031
一回事的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5845
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
6010
在我要办税-税费申报-财产与行为税里面申报 查看全部回复
4161
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5434
没有嘞 查看全部回复
5939
王苗苗老师
您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
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如果公司没有任何收入和支出,可以一直0申报 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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你好,计算产品成本时一般用实际成本,也有用计划成本。在核算材料成本时有先进先出法、后进先出法、加权平均法,根据企业经营及实际产品情况选择适用方法 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
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符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
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如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5771
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
4950
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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你好,不同行业成本对象不一样,你现在想了解的是哪个行业? 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
6195
5874
一般按照服务费开票 查看全部回复
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你是老板么 查看全部回复
5958
七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
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您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5287
5823
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
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一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6491
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5846
私户再转回公司平账 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8921
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8438
具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6972
你好,冲销收入 查看全部回复
5241
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9902
建议最好备注上 查看全部回复
6999
可以走报销 查看全部回复
5254
郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
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原始凭证一般附在第一笔凭证后面就行 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
8262
咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6539
不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6823
水冰雪 查看全部回复
8006
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6228
你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
5470
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6667
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8302
你好,分开签订合同 查看全部回复
10081
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5369
悠悠老师
电子普票金额是含税的。 查看全部回复
13717
你可以把app删了 查看全部回复
15930
计算税吗?还是会计处理 查看全部回复
7274
可以做费用 查看全部回复
5111
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8786
你好,可以认证 查看全部回复
7572
拿钱原因? 查看全部回复
5083
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6563
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