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Annina老师
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4644
哈哈老师
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7038
悠悠老师
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4491
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
七七
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5058
您好 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5535
归老师
可以的 查看全部回复
4689
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
4527
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7173
是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8136
账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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税务师晓雨
不加 查看全部回复
4230
需要 查看全部回复
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是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8919
公司开票给京东? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4203
高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8676
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4392
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5652
李伟老师
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5841
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4662
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6210
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
4500
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4743
20做到预收里面 查看全部回复
5868
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
13977
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做开办费 查看全部回复
4257
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4104
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5913
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4896
这个月还可以更正申报 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6507
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
5607
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3960
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5571
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3762
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4680
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4347
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5463
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4545
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5616
如果确认无法收回了,借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
6426
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4473
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5193
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
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