您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
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老师您好,我接手了一家新的单位,上季度有这样一个问题:一共有3笔收入,两笔开票了,一笔属于无票收入,上个会计做账时少做了一笔开票的收入,报税是未把无票收入报税,我这个季度是不是把这两笔相应补上就行了#物业#
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老师,你好。我们单位之前购买了一批投影仪设备价值12000元,前段时间税务局的讲是虚开的发票让我们处理,都是普票。讲让我们调账,更正年报。要么就是联系经办人但是经办人已经离职了。如果要是调账的话该怎么处理,开了二张发票一张是10000的一张是2000的#工业制造#
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老师,问个问题可以吗?我们公司之前库存是乱的,然后我接手盘点出来的数据通过金蝶录入系统是通过盘点单入库还是通过进货单入库。 昨天通过盘点单入库后发现很多负库存!出库的时候出不了,提示库存不够!我基本上是平进平出,入库数据80跟出库数据80一模一样,盘点单实际数量5个,把入库数据抵消了好像,只能出库5个现在。 我们没有库房货位之分 是盘点后,通过盘点单入库的实际库存 实际库存与盘点的数据不一致,以前库房是乱的,我来了才盘点的#其他行业#
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老师你好,我是销售方 对方是购买方 她给我们货款的时候 我们有一个折扣协议(5.5的折扣 ) 给我我们货款的时候 折扣的钱没有转过了 比方10万 我这边只收到了9.45万 现在我这个账目该怎么做 现在也没有发票 只是在转账的时候 进行了备注说明, 汇算清缴我也做过了,这个合规吗?#商业#
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就是现在增值税及附加税综合申报了,在电子税务局上直接可以申报,但是以前增值税是在广东企业电子申报管理系统申报的,而附加税实在电子税务局申报的。现在合并了是不是说直接在电子税务局申报就可以?不用在那个广东企业申报管理系统报了?#其他行业#
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想问一下老师,收到厂家返利通知,返利可以用了,可以留到下次提货用当现金,这样要怎么做分录 就是之前我们订货厂家给的返利, 比如给我们返利10万,留到下次提货当现金用,要先做什么分录,系统才能体现我帐上有这10万可以提货#商业#
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购货方收到专票,发生部分退货,专票未认证前,开具红字信息,选择未认证,部分冲红了,那剩余部分认证发票的时候,抵扣有影响吗,例如税额是10万,红字部分是5万,这个发票勾选的时候,是按10万抵扣,转出5万,还是平台勾选的时候有效金额只有5万#其他行业#
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老师是这样的,我们负数金额没有超过正数金额,并且销项负数是4 月份开具的,那时候我们是小规模纳税人,税率1%开给对方的,我们5月份升级为一般纳税人,现在人家没认证把票退回来了,7月又重新给人家开的6%的专票 这个1%的销项负数金额填哪呢 附表1自动显示销售额不包含1%的负数金额 #其他行业#
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