公司是小规模纳税人,租房业务,给人家开票开了一年租金的专票,人家付钱付了半年,想问会计分录怎么做?收入我看可以按权责发生制每月结转,税费在当期缴纳,借方做银行存款 应收账款,贷方做预收账款,主营业务收入,应交税费,银行存款对应的金额是预收,主营,还有半年税费,应收对应金额有半年税费,还有个差额不知道应该做哪个科目,还想问一下我这个思路是对的吗?#物业#
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应收账款a公司是负数-5000,我现在正常开票收款都入到应收,但是之前代账公司有个同样a公司是预收账款正数10000,余额在贷方,我是不是年底要相冲,做笔这样得分录.借预收 5000 贷 应收5000.呢,这样a 公司就只剩下预收账款有科目了#商业#
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这一笔凭证贷方的应收账款4343应该是应收账款思派大药房和应收账款思派智慧大药房667我把他们归集在一起了 当月无法修改 我这个月应该做一笔什么负数凭证分录才能把它修改成正确的样子呢#房地产#
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应收账款借方贷方余额分别什么意思,应付账款呢#出纳#
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5月份销售产品5000kg未开票入的账,6月份开发票数量是2600kg,按照2600入的账,金额一样,只是数量在主营业务收入明细账里贷方有个2400,这种情况这个月结转成本怎么办#工业制造#
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老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀#房地产#
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老师好,请问我们是出口企业的,应收账款开票时是人民币嘛,然后收款的时候也是结汇成人民币,现在截止3月份,应收账款实际上已经结清了,但是账上还有差一点,这个差的余额要怎么出呢#其他行业#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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