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Annina老师
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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归老师
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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哈哈老师
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
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按租赁年限摊销 查看全部回复
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记入到销售费用里面 查看全部回复
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这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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要交,按照劳务报酬交 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
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我觉得这部分应该记入到福利费里面 查看全部回复
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税款100万 500*0.2 只能少交。还要是捐给县级以上的民政部门或者红十字会这种 查看全部回复
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有必要的 查看全部回复
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而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
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记无形资产 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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七七
增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本。说的更简单直接一些,就是只有合同签订交易发生了企业才会支付这笔费用。如果合同签订不了交易也不发生企业就不会发生这笔支出,这样的成本对于企业来讲就是合同的增量成本。 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
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就销售费用就可以 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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有核定征收有查账征收 现在一般是不给核定的 各个地区政策不一样 你先了解当地的税收政策 查看全部回复
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需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
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工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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这个送红包计入营业外支出 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
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可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
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悠悠老师
客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
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进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
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属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
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你们是经营什么的? 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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社保是每月一交。 查看全部回复
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对 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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账号正在注销中
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
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您好,入固定资产 查看全部回复
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是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
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这个不能在税前扣除 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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6957
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
5274
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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1.投资性房地产按成本模式进行计量,出售会计分录: 借:银行存款, dai:其他业务收入。 应交税费-应交增值税-销项税额/简易计税。 借:其他业务成本, 投资性房地产累计折旧(摊销), 投资性房地产减值准备, dai:投资性房地产。 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7407
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
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