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答疑老师:杨老师
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
是汇到哪里了 查看全部回复
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实际发放的分录是什么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:管理费用(公司承担部分,原来计提在什么费用就冲什么费用,这里以管理费用举例) 其他应收款-社保(个人承担部分) 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
退回那部分工资,做与支付相反的分录 查看全部回复
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答疑老师:高老师
公卡是做为备用金在用? 查看全部回复
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为什么会退回,是前面发多了吗 查看全部回复
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卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
相当于你们9月份的时候没有缴纳但是扣除了 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
若当时借款2000,实际报销1800,退回现金200, 分录:借:库存现金 200 管理费用/销售费用 -差旅费 1800 dai:其他应收款-查理 2000 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,计提 借:管理费用/主营业务成本 7100 dai:应付职工薪酬7100 发放:借:应付职工薪酬 7100 dai:银行存款 7000 应交税费-个人所得税100 缴纳个税:借:应交税费-个人所得税100 dai:银行存款100 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
借应付职工薪酬 dai银行存款 其他应收款-个人社保 个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思就A是代缴社保 查看全部回复
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同学你好,收到的5元可以冲减财务费用哦 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
支付时,借其他应收款10000dai银行 退回1000时契税计入固定资产成本,借固定资产9000银行存款1000dai其他应收款10000 查看全部回复
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没有跨年吧 查看全部回复
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收到劳务派遣费时借:银行存款?????dai:主营业务收入??????????应交税费—简易计税(计提)(一般纳税人简易计税) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
1. 支付劳务费给劳务公司 借:管理费用 - 劳务费 1,000 dai:银行存款 1,000 查看全部回复
浏览:2462
答疑老师:王苗苗老师
有扣除费用吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,您的意思是当时多预支了,然后这个钱不退回来了,发放工资的,少发点是吗? 查看全部回复
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