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Annina老师
为什么在dai方? 查看全部回复
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如果买来用,年限超过一年做固定资产 查看全部回复
4293
而已老师
应该是固定资产吧 查看全部回复
4725
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,管理费用-派遣服务费,dai银行存款 查看全部回复
4000
易老师
营业外收入 查看全部回复
5082
大宁老师
生产文员工资计入制造费用 查看全部回复
5001
借利润分配-应付股利,dai应付股利 查看全部回复
4582
银行存款下面建一个二级科目,代收代付的都记到这个里面。 查看全部回复
5151
直接投入 查看全部回复
3929
进相关视频成本 查看全部回复
3030
张瑞峰
选择企业会计准则已执行新金融工具准则的报表就能看到了 查看全部回复
8338
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2957
venus老师
您好!可以考虑放到交易性金融资产中 查看全部回复
3462
图片有点长,可以截短一点吗? 查看全部回复
3773
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
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按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
2668
其他应付款下面用二级法院 查看全部回复
2851
张老师
对 查看全部回复
4053
长期待摊按月结转做费用 查看全部回复
3643
调利润分配 查看全部回复
2962
金额小的进管理费用一维修费 查看全部回复
3931
微尘
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3970
一般是应付账款 查看全部回复
3629
高老师
计入其他应付款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2901
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3398
可以 查看全部回复
2863
3807
影亦老师
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
4331
Wdy
工程物资 查看全部回复
3326
是某个工程用还是什么 查看全部回复
3090
Icy 何
管理费用办公费 查看全部回复
2706
冯冯
要看手机是用来干什么的 查看全部回复
3547
比如你们现在跟客户商量的服务费是含税款是106万,按照客户要求6%的发票,那你未税的收入应该是100万。如果你实际只能开1%的票,那你就跟客户重新签合同,合同金额改为101万 查看全部回复
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工程施工-其他费用 查看全部回复
4624
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3365
借其他应收款-个人/单位,dai银行存款 查看全部回复
2872
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
制造费用 查看全部回复
3577
销售费用 查看全部回复
7995
借:管理费用等-劳动保护费? ? ? ? ?应交税费-应交增值税-进项税额? ? ? ? ?dai:银行存款? 查看全部回复
3363
财务费用 查看全部回复
2533
其他应付款 查看全部回复
3639
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
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联系财务软件服务商 查看全部回复
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同学,对账一般就是往来帐 查看全部回复
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应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3003
3106
银行手续费的话进财务费用 查看全部回复
3152
管理费用-福利费 查看全部回复
3209
如果金额不大可以直接计入管理费用,金额大的话就是计入长期待摊费用 查看全部回复
3994
管理费用 查看全部回复
3041
安叔老师
看应收账款明细账啊 查看全部回复
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定金可以先放在预付账款中,如果是不需要安装的固定资产可以等实际收到票之后再转到固定资产中 查看全部回复
销售部门就是销售费用,管理部门就是管理费用,劳保费管理行政部门等发生的劳动保护费,计入管理费用科目;;业务部门发生的劳动保护费,计入销售费用科目;生产部门等发生的劳动保护费,计入制造费用科目 查看全部回复
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就把在建工程记入dai方,借方是什么就记入那个科目,比如固定资产。银行存款 查看全部回复
3146
挂其他应收款 查看全部回复
3739
冲应收就是 查看全部回复
3934
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3265
销售后需要结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
Amy老师
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3139
属于损益类 查看全部回复
6277
开发成本 查看全部回复
3947
看你们公司的主营业务什么的 查看全部回复
11551
3224
收的什么款 查看全部回复
3115
扣除的作为营业外支出 查看全部回复
2926
同学支付的软件著作权登记费根据企业会计准则应该计入:无形资产. 借;无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
3901
计入开发成本---建筑安装工程费---消费设施安装费之中. 查看全部回复
3673
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
8229
是什么税费? 查看全部回复
3095
可以启用辅助核算 查看全部回复
3034
橘子
同学是收到发票吗? 查看全部回复
10711
增值税吗? 查看全部回复
3551
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
3360
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3741
财务数据是企业生产经营情况的反映,财务根据业务做账 查看全部回复
4649
主营业务收入 查看全部回复
3953
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4824
答案A 查看全部回复
4170
后期要开发票出去吗? 查看全部回复
3870
直接记入并入工资 查看全部回复
8125
具体是什么业务 查看全部回复
3839
xinyue
计入所购置资产的成本。 查看全部回复
5187
你好 查看全部回复
3665
3024
用其他应付款代替即可 查看全部回复
3072
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
直接材料就是直接用于产品生产的材料 查看全部回复
3693
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
计入费用就好 查看全部回复
3453
这个一级科目没法改 查看全部回复
3336
对以前年度利润有影响 查看全部回复
2691
假如办公楼价值1000万,宿舍价值100万,残值率5%,折旧年限20年,月折旧额=1000*0.95/20/12 查看全部回复
5607
操守为重
既然是暂估,原路冲回。发票来了,按照实际入账不就行了吗 查看全部回复
4206
李伟老师
没有区别,只是第一个更正规 查看全部回复
3952
已经没有了 查看全部回复
3580
如果是给杂工的支出进管理费用-工资,申报个税 查看全部回复
3590
如果是对应了年限的,先进长期待摊费用,根据规定年限摊销进管理费用 查看全部回复
4626
建议计入成本 查看全部回复
4506
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