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哈哈老师
没问题,可以继续用 查看全部回复
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没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4815
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
Annina老师
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
你们是自己申报吗? 查看全部回复
5715
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5724
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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小黑
可以 查看全部回复
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个人去大厅代开的发票,当场就要交税,交了之后无需再交再申报 查看全部回复
4581
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
3969
你找找应该可以作废重新申报 查看全部回复
4482
郭艳飞
没有日期 查看全部回复
4419
高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4239
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4788
小月老师
个税更正申报是表示申报依然有效,只是里面数字更改,作废申报以后,该月个税会显示没申报 查看全部回复
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不能 查看全部回复
4563
已公示,说明申报成功了 查看全部回复
6471
更正申报 查看全部回复
4500
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
4842
对,附发票就行 查看全部回复
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5526
账号正在注销中
补申报 查看全部回复
6219
不合理 查看全部回复
4941
退回重开 查看全部回复
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您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7362
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4293
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
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这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
4401
是的 查看全部回复
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你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6444
可以抵扣进项 查看全部回复
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
6003
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9693
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4383
需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
4257
不可以 查看全部回复
可以开服务费或推广费 查看全部回复
4716
可以开 查看全部回复
3987
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
对,是延迟了 查看全部回复
去税务大厅关联一下 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
不能用,作废重开 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
您好,需要 查看全部回复
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跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
大厅可以补申报 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4689
按照销售额*5%开票 查看全部回复
4428
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
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您好 查看全部回复
6174
这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
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这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
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归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
6147
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6066
继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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没问题,可以用 查看全部回复
3735
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5688
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
而已老师
可以更正申报 查看全部回复
5580
一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
5670
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4950
您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5346
应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
7596
需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4662
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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