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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
哈哈老师
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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高老师
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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Annina老师
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
6183
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5526
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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按照劳务报酬申报 查看全部回复
5715
可以 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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您好 查看全部回复
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
没有业务不需要填写 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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工资是按照应发工资填的 查看全部回复
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1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
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你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
5049
兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
4869
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
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6741
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
不动产租赁费 查看全部回复
8298
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5319
可以写日用品 查看全部回复
4500
开制作费就行 查看全部回复
5301
悠悠老师
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
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5913
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9063
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5742
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4689
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7173
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
4842
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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