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高老师
你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
6166
你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4229
哈哈老师
员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
4478
你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8460
andy老师
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
Annina老师
周转材料 查看全部回复
3754
你好,可以 查看全部回复
4846
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
3924
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
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你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
3495
福利费不是一级科目,主要是核算职工福利的 查看全部回复
5663
管理费用一招待费 查看全部回复
7060
李伟老师
对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
3618
可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
4216
你好,福利费 查看全部回复
4942
李力
富士康吧 查看全部回复
4097
李钢老师
会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
2858
收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5787
你好,管理费用 查看全部回复
7978
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
3768
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
5334
小黑
周转材料-低值易耗品 查看全部回复
5058
6049
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4764
招待费 查看全部回复
6849
进管理费用-咨询费 查看全部回复
5836
是的 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
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税务师晓雨
记到采购成本 查看全部回复
12181
在应交税费下面增加 查看全部回复
4206
实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
3520
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
4821
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6569
你好,是的 查看全部回复
7990
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5125
具体什么业务呢 查看全部回复
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可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
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可以进周转材料 查看全部回复
6214
不能 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6763
属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
8523
根据余额表来填 查看全部回复
5936
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5147
什么类型的公司 查看全部回复
5288
前期费用 查看全部回复
6485
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4332
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4506
您好,印花税纳税义务时间是:应税凭证应当于书立或者领受时贴花,书立或者领受时贴花,是指在合同的签订时、书据的立据时、账簿的启用时和证照的领受时贴花。 查看全部回复
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如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6159
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4427
4773
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6747
你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
4883
租来干什么的? 查看全部回复
5011
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不好意思发错了 查看全部回复
4613
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
6321
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
你好 查看全部回复
4995
dai其他应付款 查看全部回复
4626
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4364
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5392
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5833
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
王苗苗老师
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28390
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7692
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5238
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
Karina老师
3824
5508
管理费用一其他 查看全部回复
23996
辅助 查看全部回复
21577
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4960
6268
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5654
dai方是应付账款 查看全部回复
6047
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
可以做费用 查看全部回复
5066
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11452
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
分开开票,分开核算。 查看全部回复
10297
4817
这个没有具体规定,看公司要求及核算要求了 查看全部回复
5117
你好,根据所处部门,计入管理费用/制造费用等—福利费,不通过应付职工薪酬 查看全部回复
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