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andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4301
你看他的公式怎么设置的就知道了 查看全部回复
4234
李钢老师
1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
5396
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
高老师
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
哈哈老师
需要记入到费用里面的 查看全部回复
4471
Annina老师
可以这样对 查看全部回复
4851
你好,可以 查看全部回复
4407
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4711
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。 查看全部回复
7136
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
是的 查看全部回复
3057
3429
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3958
你好,研发领用原材料用于研发项目的计入研发费用,用于产品的计入生产成本 查看全部回复
4684
可以的 查看全部回复
3597
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
5290
可以不管它 查看全部回复
5793
进账1400多万,是什么业务的进账?对应的成本多少? 查看全部回复
4005
有真实业务的可以 查看全部回复
6508
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
5077
计入到七月份账里就行 查看全部回复
3368
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5643
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3559
而已老师
一起做 查看全部回复
3740
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
现代服务 查看全部回复
3033
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4386
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4321
你好 查看全部回复
4792
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4216
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
可以不调整 查看全部回复
6401
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
16557
是的,13% 查看全部回复
6729
如果是因为生产产品而产生的劳务肯定是可以的,而如果只是找的发票做成本费用肯定是不行的。 查看全部回复
6209
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5750
税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4656
借原材料,dai应付账款,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),结转成本,如果成本没有发票,所得税调增,借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
4168
4459
可以退到原来网点公司的法人或股东卡上 查看全部回复
4488
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6157
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
5370
金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
4837
悠悠老师
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
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李力
委托加工金额不大可以不分摊,或者能计算出打包的定额,按定额分摊 查看全部回复
7189
不需要分摊 查看全部回复
5563
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
5230
不能开专票 查看全部回复
6561
您好 查看全部回复
9879
现在来说一般纳税人增值税13%,小规模纳税人是1% 查看全部回复
5213
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
1661
你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
4852
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4721
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
只要是你举报了,即使没有这些证据稽查队也会去检查的,你再拿出去这些证据就更没问题了。 查看全部回复
4780
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
11980
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
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12339
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5530
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
申报什么税 查看全部回复
4841
是的,是这么做的 查看全部回复
5083
你卖材料,是收款 查看全部回复
4170
上月 查看全部回复
4242
以后还打不99 查看全部回复
6050
具体业务? 查看全部回复
3722
卖多少,算多少 查看全部回复
4677
商贸兼营安装行业 查看全部回复
5032
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
对,就是这么做的 查看全部回复
4937
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
7125
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6286
4773
按照约当产量哈 查看全部回复
7007
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8202
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4895
你好,做样机用的原材料计入研发项目的材料费 查看全部回复
4495
通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
4995
售价金额一般??公司设定好的价格比如5元,但是实际销售金额是4.6(也就是销售金额) 查看全部回复
15558
基本上一样 查看全部回复
6339
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4509
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5412
一回事的 查看全部回复
5899
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