老师这是我这边前任会计,他留下来一个软件企业年度清算表。这个清算表上面显示即征即退的,嗯有一个进项可抵3968.60,然后他当时走的时候跟我说要联系老师,然后确认转出时间,那么我后面要做什么呢?要怎么做?他这个进项转出是从哪里转出的?我也不懂哎。#工业制造#
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企业注销,所得税清算表其他应付款有余额不能弥补亏损吗?#出纳#
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老师您好 21-23年的固定资产做成办公费用了, 我们公司是外包会计,当时也不懂公司需要要固定资产,申报高企的时候才知道是需要固定资产折旧表的,如果不申请高企的话,会计把电脑设备录取办公费用是没什么问题的,现在意思是之前的固定资产就不去调整了,好像也不太好调整,今年会放一批设备录取固定资产 现在申请高企需要出个说明,想问一下怎么写#出纳#
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老师您好,21年4月重新建账,1-3月有些科目没有余额,例如主营业务收入1-3月没做,造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入,汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题,怎么处理?#高新企业#
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我想问下,我是转行业过来学习的会计,零实务经验,备考了cpa过了审计,相对具有理论知识,但是在找工作的时候因为没接触过会计之类的软件之类的(第一次找会计方面的工作),想寻求一下关于实务操作的建议,比如从哪里开始入手,工作建议之类的,谢谢。#其他行业#
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老师 接手新公司不久, 今天收到企业询证函,您帮看一下该怎么回复,信函写的是我公司应付给他司176617.31元,对吗?但实际情况是他司应付我司14357元,这是出纳给我的数,我未到这家公司前没有会计,前期的合同也查不到,我只能以出纳数为准。我的会计软件账上这家公司对应的应收账款是-168669.68元,和出纳的数对不上,银行存款的金额又是对的,现在这种情况我该怎么回复呢,麻烦老师了#建筑工程#
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老师您好,我报企业财务报表年报,年报是在亿企代账软件里自动生成,出来流动负债合计是负的159.9,刚好是我们22.12月的进项税。但我自己看我们22年12月的资产表,这个159.9是在其他流动资产里面,这是合理的吗?#房地产#
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