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做财务费用1元 查看全部回复
5708
可以 查看全部回复
4380
Amy老师
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4301
Annina老师
50% 查看全部回复
2753
可以进网银查看。正常是有的,没有的话打电话咨询银行。 查看全部回复
3957
就是一年的实缴社保数据 查看全部回复
2642
Yan
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
如果收到的现金就做现金 查看全部回复
3043
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3423
抽样盘点就是按一定的方法抽取部分进行盘点 查看全部回复
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tammy老师
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2739
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3160
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
3219
M老师
应该不对 查看全部回复
7959
入福利费 查看全部回复
7042
venus老师
同学跟你现在单位签订三方协议 查看全部回复
4145
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
3768
绾绾
可以的 查看全部回复
2889
1、如果是金融类企业,当利息作为营业收入核算时: 借:银行存款 dai:主营业务收入——利息收入 2、如果单位是非金融企业,当利息可冲减财务费用时: 借:银行存款 dai:财务费用——利息收入 3、如果是非金融机构,有资金外借,可以通过“其他业务收入”进行核算; 4、如果是dai款,冲减利息支出,记入“财务费用”,到期还dai款: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5902
这个可以问问银行客服哦 查看全部回复
5922
小黑
生产车间发生的修理费计入制造费用 查看全部回复
6154
易老师
还好,没太大问题 查看全部回复
4938
安叔老师
一般不规范的 查看全部回复
2958
月末没发成功吗? 查看全部回复
7958
营业外收入 查看全部回复
3174
40万 查看全部回复
3247
不需要 查看全部回复
3257
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3532
是的 查看全部回复
2875
COCO老师
可以的呀 查看全部回复
4360
基本上不会有这种情况 查看全部回复
4927
什么类的罚款 查看全部回复
3575
夏老师
不行 查看全部回复
3572
记入管理费用 查看全部回复
4935
工资是当月发放,次月申报 查看全部回复
3377
一般收据联次上有标注记账联,放在凭证后面即可 查看全部回复
3785
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
借现金,dai银行存款 查看全部回复
3546
个税单位代扣代缴 查看全部回复
4925
人不一致不要紧 查看全部回复
6401
微尘
正常公司经营没有风险 查看全部回复
6529
你是说收据上吗 查看全部回复
3472
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
3142
需要 查看全部回复
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多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6157
借银行存款,财务管理,dai应收票据 查看全部回复
3264
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3524
支票可以提现 查看全部回复
4415
工会返还经费吗? 查看全部回复
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
李伟老师
企业网银有一个代发工资功能,可以导入银行excel表格模板,实现批量转账代发 查看全部回复
4175
可以报名时不填工作信息 查看全部回复
3478
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3438
个税平时是累计预扣预缴,平时该交就交,年终汇算,多退少补,充分利用个人附加扣除 查看全部回复
5725
分析的是对的,不是分析流动资产的变现能力,而是周转率 查看全部回复
4111
提现,借现金dai银行存款 查看全部回复
5935
现在不用验资了 查看全部回复
3418
超过个税扣缴起点,就需要交 查看全部回复
3334
大宁老师
储蓄存款指个人还是公司的? 查看全部回复
3015
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3860
最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证 查看全部回复
3233
借其他应收款,dai现金 查看全部回复
3388
收到银行承兑汇票时, 如果是货款: 借:应收票据 dai:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税额) 如果是以前欠的货款: 借:应收票据 dai:应收账款 2、承兑汇票到期后, 借:银行存款 dai:应收票据 3、未到期贴现: 借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
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3626
请将业务再描述一下 查看全部回复
4219
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3394
补入账就行 查看全部回复
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这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
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如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3949
印花税 查看全部回复
3720
你的意思是说员工报销多给员工1500了,是不是?然后现在员工又把这1500退回来,是不是? 查看全部回复
4185
Icy 何
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3207
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6786
实收资本有实缴要做帐的 查看全部回复
3443
伙食费也需要通过应付职工薪酬薪酬的 查看全部回复
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具体代收的什么业务付款? 查看全部回复
刘老师
借:管理费用-福利费,销售费用等 dai:现金 结合你单位具体业务计入相应科目 查看全部回复
3586
银行代发到农民工个人身上 查看全部回复
8702
您12月份账结账了没 查看全部回复
3439
可以啊,但是你这还需要代扣个税 查看全部回复
3801
确定持有投资目的 查看全部回复
3889
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3352
是你们没有去银行做变更 查看全部回复
4580
确定是否自负盈亏 查看全部回复
4258
开什么发票 查看全部回复
2922
可以,向股东借借支,然后再归还 查看全部回复
2907
退回重开 查看全部回复
3470
跟会计的银行存款核对 查看全部回复
5222
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
为职工支付的心境 查看全部回复
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公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
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核对银行明细,确定从什么时候有差异的 查看全部回复
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现金支票,印鉴章,身份证明 查看全部回复
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除非不重要且不存在重大错报风险 查看全部回复
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借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
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不是,也就是质押给dai款方 查看全部回复
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银行代付工资 查看全部回复
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货币资金类加减合计结果 查看全部回复
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