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答疑老师:李凤
过了申报期了 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
有效税额哪里看的截图我看一下吧 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
申报增值税之前都可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以不需要 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有点确认么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个你可以再稍等明天看看,或者电话咨询下主管税务机关呢 查看全部回复
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增值税申报表里没有么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
专票进项税可以通过增值税纳服务平台进行统计,其他高铁票等可以通过EXCEL等辅助手段进行统计 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
“待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。待认证进项税额则是核算企业取得的尚未进行认证的进项税额部分。 查看全部回复
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答疑老师:小小
进项税统计之后,要第二天才能进入到主表 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以,撤销统计 查看全部回复
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答疑老师:微尘
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能撤销 查看全部回复
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答疑老师:李可可
在的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:木言
你可以先做一笔红字分录冲销错误的记账凭证。 红字分录为: 借:应交税费-应交增值税-销项税额(红字) dai:应交税费-未交增值税(红字) 然后再按照正确的分录重新记账: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 查看全部回复
浏览:1189
那就需要先把之前的统计撤销,然后重新勾选,之后重新统计确认 查看全部回复
浏览:884
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