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老师,新开公司9月零申报,现在10月依然0申报,没有社保员工工资走的私户,个税也没有。收入也是无票收入,我可以等开票了再交税吗?交税还是报无票收入?我的账是不是只做网银那块?最后再做个结转?再出报表 谢谢了,刚入行小白会计#运输业#
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河北旭陆物流承接米技电子;炫尚家电,等客户的运输和仓储服务业务,旭陆物流将此业务转给上海盛辉物流有限公司操作,或者其他物流网络平台操作,挣取运费差价,双方均开票通过公户进行结算 这种情况下,开的销项票和进项都是运费,能这样开票吗? #运输业#
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1.公司以前的业务基本上是用公户直接转给个人劳务费,对方又没有提供票据回来冲账,造成现在账面上有很多个人挂账; 2.公户预收了一些公司的预收款,但一直没有开票,请问是做无票收入还是做退回处理呢?公司进账一直以提取备用金提取,但相关的成本费用支出较少,造成现金余额有20多万,您看是否需要作退回预收款处理。#房地产#
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你好,老师,就是我们是小规模企业,然后开票没达到增值税起征点,那比如说上个月开票了,印花税按计税依据交3块多,实际交了一块多,那用不用做账的时候做一笔税费减免,把3块减去一块多的税费计入营业外收入(政府补助收入),就比如像以下的做账方式#商业#
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去年的账务,我公司给对方公司开票5万,对方公司付了两万的款,对方公司又给我公司开了3万的票作为销售退回,多开了一万,去年会计已经入账,借:主营业务成本和增值税进项税合计3万,贷应收账款-3万,这样做账对吗?问题是多退回的一万现在如何做会计分录调整呢?请老师写出调整的会计分录#出纳#
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请问公司9月份买了礼盒送给客户,但是不知道票什么时候回,在9月做账的时候,我做的是 借 其他应付款 贷银行存款,现在十月份票回来了,开票金额比支付金额要高几千,请问这个月我怎么做账呢,是还是按照实际支付金额来吗,借管理费用招待费,贷其他应付款-支付金额,请问收到的票是不是就放到十月份的凭证里了,谢谢#商业#
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老师,请教个问题 我们公司是商贸企业,一般纳税人,专门给给大型超市各个门店供货的,每月结款的时候给超市开发票的时候都是按照超市结账单上的金额开的,里面还包含的有些费用,但是超市给我们的打款金额=销售金额-本期退货金额-折扣金额-费用金额,这个费用金额也不给我们开发票,扣的这部分费用刷卡手续费,她让我们按调整后的金额开票(就是减去所有折扣和费用后的金额)这时候我们的收入就变了呀,那明细怎么给他们开 ,对方会计都说有总金额有单价除一下就可以了,但是现在一除数量不都有可能有小数点了吗 ,还有总金额我们是按每个产品原先销售收入比例明细给他们开吗?#其他行业#
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你好,我想问一下,我们公司是做图文广告打印的,因为偶尔有些打印费几百块钱的,要求开票,但是钱都是通过微信收款的,那我要转到对公户吗?转了之后该怎么做账呢?过后想提现出来又以什么名义好呢#房地产#
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你好方便问一下软件即征即退批复被退回,说开票票面上软件名称和软件著作权登记证书上的名称不符是什么意思,该看哪里。我开的发票名称就是“课程软件”,是需要开软件著作权上具体的名称吗?#其他行业#
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我司与旅游app合作,帮代售旅客火车票,每张服务费5元。旅游app抽成一元每张。一元她们会开给我司,但是对方不要我司就5元开票。公司老板也不想按实际出票数交税。那我怎么报税做未开票收入?如何规避财务人员的风险?#服务业#
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我们是仓储公司,客户将100万的物流业务外包给我们,我们以80万分包给顺丰运输。顺丰直接对我们客户开80万票,我们对客户开20万票。这就存在一个问题,我们进账100万,开票20万,如何解决物流,资金流,票据流不一致的问题呢?(顺丰对客户开6%专票,我们是小规模,对客户开1%普票)#其他行业#
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