请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证,次年月初问出纳时才跟出纳说,前提是,结账前一天已对过数,金额一致,结账当天又有一笔报销款,出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了,当天头下班前并未有金额不一致的消息,出纳手中的现金日记账本上已划线结账,结转下年,请问可以在次年一月填写这笔吗?可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢?谢谢#出纳#
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老师你好,应付职工薪酬—工资科目,账本借贷方相等,建筑行业,一直没发工资,我每月把计提工资结转,挂个人。借:管理费用—工资5万,贷:应付职工薪酬—工资5万;结转工资:借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款—某某,但是实际没发工资。没发的工资年报是否调曾?#建筑工程#
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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人,10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了,导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异,现在要调账怎么调,如果这笔款不应该交税当时应该计入哪里#出纳#
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去年我们公司10月从小规模纳税人转成一般纳税人,10月做账的时候把之前属于小规模免缴税的3347.3结转税金到未交增值税了,导致账面未交增值税跟申报表留抵税额一直有差异,现在要调账怎么调#出纳#
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一般纳税人,本月没有销项 只有进项税额39.61,我先报的税进项39.61都抵扣了。 我报完税再来做账,借方-应交税费-应交增值税-进项税额39.61 我就不知道没有销项的情况下要不要结账进项税,如果要怎样结转,分录怎么样?#建筑工程#
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