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归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4059
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4842
李伟老师
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
4194
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4707
哈哈老师
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3807
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
6840
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5625
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8325
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4860
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4851
您好 查看全部回复
5040
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5382
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5787
5112
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7245
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4356
Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6588
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
5319
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5814
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5445
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12420
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5868
进成本 查看全部回复
4770
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5139
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4257
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
6525
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3942
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4617
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5085
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
税务上对这个没有特殊规定 查看全部回复
4446
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6282
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5031
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5490
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5724
5553
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
4365
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5373
借营业外支出-滞纳金,dai银行存款 查看全部回复
5220
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4689
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6363
4482
按照权责发生制处理 查看全部回复
7389
虚开发票后果 查看全部回复
7605
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6111
担保费是别人给你提供担保 你给别人的费用 保险费是保险公司 你东西买完保险有意外损失 保险公司是要赔偿的。 查看全部回复
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这个问题有点宽泛 涉税业务都是他的稽查范围呀! 先数据比对 同行业同规模比对 同期比对 有差异找原因 跟你做财务分析差不多 查看全部回复
3735
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19431
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7236
而已老师
你好 查看全部回复
8496
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5472
是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
5823
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5922
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5544
是的 查看全部回复
7704
这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
真实情况可以的 查看全部回复
7587
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9972
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11259
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8694
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19107
被稽查了,会要求调成一致的 查看全部回复
18477
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14490
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7668
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6669
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8784
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6597
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6030
您好,这种是不是代缴社保呢? 查看全部回复
7965
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6408
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7524
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
12564
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8334
管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
16677
直接在网上变更即可 查看全部回复
12888
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35307
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9351
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6471
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13653
10152
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6930
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