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高老师
您好 查看全部回复
6273
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6849
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8955
悠悠老师
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
8010
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7128
Annina老师
明年1月开始就是不超过6万都不用预扣预缴了,超过之后再交 查看全部回复
9342
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7623
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8109
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8136
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8082
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9351
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6201
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7875
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8676
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7497
哈哈老师
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
6687
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7092
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6822
您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7299
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8523
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7488
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
5643
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
22014
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
印花税进税金及附加 查看全部回复
6975
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
7290
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7443
8091
归老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7776
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7281
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
您好,印花税一般是根据合同金额*税率来计算的 查看全部回复
9171
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7218
是的 查看全部回复
7605
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6759
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9873
6174
在的,亲 查看全部回复
7668
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
6660
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6165
7146
在个人App上申诉 查看全部回复
11880
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7119
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11421
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17928
如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
10152
施工方有农民工专户 查看全部回复
8316
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7362
按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7200
问题没有描述清楚 查看全部回复
10260
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8631
您好,可以 查看全部回复
6012
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10665
你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
12051
做到当期 查看全部回复
21060
可以 查看全部回复
7398
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
直接进成本 查看全部回复
8559
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
选A 查看全部回复
8622
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10170
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
首先张三的款冲了李四的往来肯定是错误的,第二管理费应该是记入到费用里,不应该做体现的。 查看全部回复
6327
您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
7560
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8253
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12456
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7227
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17847
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20196
多大金额? 查看全部回复
8127
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7596
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10719
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
6678
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7236
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6948
9882
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6597
您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6147
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9315
5760
李伟老师
11月申报10月个税 查看全部回复
10422
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7470
您好,印花税需要计提一下,这样以后查起来方便。 查看全部回复
6750
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6624
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14904
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9189
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
8055
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7047
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9486
没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6363
对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
6633
实发多少填多少 查看全部回复
6255
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
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