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上月4月计提京东运费,借:销项费用7075.47应缴税费-进项424.53贷:银行存款-招行7500;4月公司帮客户垫付运费,叫的京东,运费直接算在4月京东运费账单里,且当月客户与货款转入私账,借:银行存款-工行764贷:货款732,其他应收32,实际4月招行公账应付京东运费7800元,怎么做分录#其他行业#
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像这种物流代收货款含运费提付,挂应收时怎么做会计分录#其他行业#
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老师 您好,我公司有向国外进口GPU服务器的业务,自己负责报关和消费,但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税,已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了,但是货款的钱是在6个月内支付,在支付货款的时候,是按照付款当天的汇率付出,肯定和进关时候的汇率存在着差异,金额大的时候有几十万的汇率差,请问老师,这种怎么出分录呢?谢谢#出纳#
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AB合伙开工厂,从23年9月开始二人谁有钱谁出,进设备,买钢材什么的。因为机器做成卖出去,回来货款就用来买别的配件了,截止到24年8月之前算账了。 A累计支出612568.9(含购入设备钱)B累计支出169000元。B从去年10月到今年8月前,共卖出104台机器,卖出机器出厂价277300元,物流代收到A那里196541元,B还需要补80759元。现在是八二占股,八二出资,八二分红。 我想问一下怎么算,才是八二占股。还有那机器成本是八二出资,(意思是A累计花的B抬出来两成,B花的A抬出来8成,累计支出含的有进东西的钱,但是一卖出机器回款就用来进东西了)那是不是成本回来也要八二分#农业#
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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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