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答疑老师:杨老师.
算 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
差旅费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
请问所得税预缴财务报表业务招待费填多了,是财务报表填错了么 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个没有先后顺序,填哪个都可以。 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
看是什么用途,如果用于管理部门,计入管理费用,如果用于销售业务部门,可以计入销售费用,实操中大多数计入管理费用 查看全部回复
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给员工的是属于福利费,招待客户发生的是属于招待费 查看全部回复
按照实际的发生入账 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
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增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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答疑老师:李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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