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高老师
你好,出售原材料 借:应收帐款/银行存款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 同时结转成本 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
3564
Annina老师
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
3020
andy老师
交国库的是交的税费吗? 查看全部回复
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借在建工程 (固定资产需安装) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 发生安装费时: 借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕后: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3495
买来做什么用途的? 查看全部回复
4082
你好,是 查看全部回复
3671
有相关支出,凭相关支出票据入账 查看全部回复
3219
陈米老师
你好,金额大的计入固定资产,金额小的计入费用。 查看全部回复
5659
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
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你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4137
夏老师
可以反结帐,但你要考虑已申报的财务报表也需要更正申报 查看全部回复
4183
借盈余公积,dai实收资本 查看全部回复
4324
大宁老师
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4061
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
你好,计提时 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-福利费 发放时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款/其他货币资金 查看全部回复
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每个项目单独核算 查看全部回复
4213
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4890
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
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车辆入账的时候计入的是固定资产嘛? 查看全部回复
5324
用银行流水,现金流水接到代账的时间补记账 查看全部回复
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要么把单位帮承担的个人部分保险金额加到工资薪金里面,正常按照计提工资,社保处理 查看全部回复
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你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
4092
出错了呗 查看全部回复
3824
哈哈老师
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
不用收回发票 查看全部回复
5760
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3250
需要 查看全部回复
4194
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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你好,如果已经摊销完了,备注下就好,不需要另做帐。如果没摊销完,摊销完就行 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4515
8月底各科目的余额录入9月初就可以了 查看全部回复
4283
那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
4885
可以股东dai款后借给公司,公司再买车 查看全部回复
4733
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4650
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3070
以公司名义买车,记到固定资产就好了 查看全部回复
3313
可以用发票复印件 查看全部回复
5099
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
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你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
5235
凭证查询。 查看全部回复
4927
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
请问您的问题是? 查看全部回复
4246
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
5386
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
税务清算一般是要将当月申报表报送完,报财务报表,税控盘缴销,发票缴销等 查看全部回复
4861
如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
4317
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
3106
税款金额大不? 查看全部回复
5535
这个是个税申报表用来申报个税的 查看全部回复
4233
可以查到 查看全部回复
5116
可以先准备现金和银行存款日记账和数量明细账(记录工地上支付与领用的材料) 查看全部回复
3797
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4258
你好,可以 查看全部回复
4555
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4212
按照无票收入申报 查看全部回复
3772
民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
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您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
使用的会计准则不一样,做账也不一样 是否需要报税,需要看税局是怎么核定的,根据核定信息去申报 查看全部回复
4354
COCO老师
1.利润分配 借:利润分配 dai:应付股利 2.股份转让 在工商层面进行变更处理 3.转让设备 设备的所属权是公司吗? 查看全部回复
4611
在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
4631
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
银行存款,现金,其他货币资金管理和监督 查看全部回复
3786
是的 查看全部回复
3404
公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
4035
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3834
您好,具体业务内容是什么呢,是您单位销售货物给供应链公司么,还是其他什么情况呢?看到后回复下哦 查看全部回复
5422
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
3478
如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
5153
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
有风险 查看全部回复
4463
借其他应收款,dai银行存款/现金 查看全部回复
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
交给代帐公司的发票最好都留个复印件,移交票据要签字确认 查看全部回复
3328
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4671
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
4346
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
如果产品的税率都是一样的,你们能准确核算成本的话,没有什么问题 查看全部回复
3487
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3801
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
5022
企业会计准则或者是小企业会计准则 查看全部回复
5013
充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
4718
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3861
可零申报,需要备案 查看全部回复
4895
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4794
小黑
民间非盈利组织课程 查看全部回复
3321
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3889
看看之前怎么做的,问问领导有没有什么要求,确认完接着做就好,该改进的改进,该调整的调整 查看全部回复
3713
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
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