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王苗苗老师
借:管理费用 -13 借:银行存款 13 查看全部回复
4073
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
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Annina老师
这个需要看具体交的什么费用 查看全部回复
4485
不对,现在进营业税金及附加 查看全部回复
4366
这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
3899
可以 查看全部回复
4187
重新补账 查看全部回复
4882
这个没有的 查看全部回复
3065
venus老师
记入财务费用 查看全部回复
4008
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
八月的账做完了,您结账以后,一般财务软件会自动打开下一个会计期间,您正常录入凭证就可以了 查看全部回复
4428
可以挂往来 查看全部回复
3911
对的,分录没有问题 查看全部回复
4065
高老师
你好,可以 查看全部回复
5533
大宁老师
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5681
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5742
你好,车间管理人员工资计入制造费用,厂部管理人员工资计入管理费用 查看全部回复
3838
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
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借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3959
Karina老师
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5612
税务师晓雨
和招投标业务有直接联系的可以直接计入成本,其他的计入费用,和销售有直接关系的,可以计入销售费用,如果无法准确区分,记到管理费用或者成本,也没有什么问题,因为对利润没有影响 查看全部回复
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同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
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你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
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记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
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做账和挂靠的一样,但是性质,不属于挂靠,挂靠违法,内部承包,总公司统一核算,这个不算违规 查看全部回复
3740
你好,销售费用-福利费 查看全部回复
4558
你好,业务熟练了可以 查看全部回复
3570
你好,入固定资产,计提的折旧费计入管理费用 查看全部回复
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你好,最好一月一装订,如果特别少,可以几个月一起装订,最好能按季度装订 查看全部回复
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你好,都可以,如果入低值易耗品记得摊销就行 查看全部回复
3371
你好,如果形成企业的一项专利可以计入无形资产,如果不能形成企业的专利且金额不大可以计入管理费用 查看全部回复
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不做凭证,可以做个营业收入明细账或台账 查看全部回复
2947
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6584
甜甜老师
执行的什么会计准则? 查看全部回复
5812
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
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现金短缺是因为是管理不善造成的,所以入管理费用;如果是出纳的原因,那就要出纳赔偿了 查看全部回复
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单独装订 查看全部回复
3814
可以联系财务软件客服设置一下 查看全部回复
4023
反结帐,恢复记账,取消审核,找到修改的凭证,修改 查看全部回复
3717
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4267
小黑
如果审核是必须的流程,那需要审核 记账,结转损益,审核 记账 再看利润。 查看全部回复
4192
跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
4120
申报留底的不动 查看全部回复
3543
当月更正即可。 查看全部回复
5693
借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
6249
按合同约定你们向客户运输和安装设备是否收费? 查看全部回复
4499
你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
5562
3590
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
都可以的!这个不影响 查看全部回复
4721
凭证可以写两页的。第一页是1/2页。第二页是2/2页。 查看全部回复
5436
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4116
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
4671
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4185
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
是的 查看全部回复
4684
原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
3945
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
andy老师
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
5345
反结账恢复记账。取消审核修改后重新审核。记账结账。 查看全部回复
4854
税金及附加 查看全部回复
3878
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5432
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
4524
可以把那张错的凭证。原封不动的先冲掉。再做一个正确的。 查看全部回复
4033
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3883
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5858
管理费用 查看全部回复
3882
3584
建议你跟财务软件客服落实一下 查看全部回复
4129
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5258
《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
4242
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
哈哈老师
发票联装订凭证里面,抵扣联单独留存 查看全部回复
7638
你好,应该按顺序 查看全部回复
4444
悠悠老师
原始单据,有外来的有自制的。你可填写支出单据(市场也有固定格式购买)。按制度签好相应人员名字,凭此登记入帐。 查看全部回复
3445
先输数据,再输减号 查看全部回复
7950
油费根据发生的部门不同可以分别计入管理费用、工程施工、销售费用等。高速费、过路过桥费的处理与油费类似。 查看全部回复
3189
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3091
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4162
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4432
借相关的成本费用dai应付账款。 查看全部回复
3415
你的意思是公司的财务是外包给中介做是这个意思吗? 查看全部回复
3615
正常结转就好 查看全部回复
3425
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
可以修改期初数据,不影响已作的凭证 查看全部回复
3170
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4317
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4089
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4074
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2870
上面写的很清楚,分三种情况,分别计入不同的科目 查看全部回复
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10已经在8b里包含了 查看全部回复
4131
存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
3984
4914
你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
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