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小黑
可以的 查看全部回复
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哈哈老师
最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
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记入到办公费里面就行 查看全部回复
8898
李伟老师
会计入账是按照折扣后的金额作为进货成本,如果折扣后的金额是10元,卖20元,不算低开 查看全部回复
5780
高老师
你好 查看全部回复
10552
归老师
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5751
Annina老师
对方是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5946
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7343
七七
合适的 查看全部回复
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李力
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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税务师晓雨
养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8613
是的 查看全部回复
4811
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4116
你好,不可以 查看全部回复
4915
具体是什么部门用?如果管理部分用就记入管理费用,销售部门用就记入销售费用 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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总产值,库存商品借方金额 查看全部回复
5976
可以 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
5211
销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
6327
不太准确 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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可以记入到销售费用里面 查看全部回复
4275
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4437
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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您好,请问是什么行业? 查看全部回复
一般纳税人税率13% 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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开普通发票就看可以 查看全部回复
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不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
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跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
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1% 查看全部回复
6723
郭艳飞
是跟车配套的?可以单独使用吗?可以单独使用的话,无形资产单独确认,如果必须跟新能源汽车配套使用,就跟车一起入固定资产 查看全部回复
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你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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出租方开发票给你们入账 查看全部回复
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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可以记入成本里面 查看全部回复
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你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
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提成本就是浮动数据 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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高荣老师
增值税按5%征收率计算应纳税额,从2021年4月1日期如果月租金收入未超过15万元的免征增值税 查看全部回复
如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
8793
可以开管理咨询类,一般纳税人6%,小规模1%、3% 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
9801
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7785
您好 查看全部回复
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是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
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一般纳税人6% 查看全部回复
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一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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是的,税率都是一样的 查看全部回复
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代开的啥子内容? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
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如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
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按照合同明细开 查看全部回复
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对,没错 查看全部回复
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个体户交的是经营所得个税,和平时的工资薪金个税是两回事 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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发票跨月了没? 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
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开3%现在也是可以的 查看全部回复
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一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5256
哪个税 查看全部回复
Christina
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6039
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5301
是的,无票收入也需要交税的 查看全部回复
5049
并入工资 查看全部回复
4851
需要视同销售 查看全部回复
5067
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5517
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
4284
可以开集成服务费 查看全部回复
5508
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4014
借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4869
不可以,冲红 查看全部回复
4221
可以,但不能开专票 查看全部回复
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