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我们员工有一个人报销,一共215327元,其中专票金额14750(其中未税金额13915.09税额834.91)普票金额577,做会计分录可以不可以如下,管理费用14492.09 应交税费进项税额834.91 贷 库存现金15327#工业制造#
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请问一个劳务外包,差额征收的问题。就是差额征收的成本除了工资社保公积金,还可以是差旅费,招待费,办公费这些吗?比如要扣员工的住宿费,然后住宿费没有发票去抵这种咋办啊?可以开人力资源服务费6%专票来抵吗#服务业#
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有个问题需要请教你,就是说就是说二一年的时候,就我们开专票跟普票总共加起来是49万多,但是那会儿没有做那个手工账,没有做手工账目,就是里面儿,就是年报的时候,没来得及看,报了个零,所以这个我们要改的话怎么改。假如说这个手工账补的话,咋补。#其他行业#
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我们是小规模纳税人,我们从a公司进了一个发电机,然后卖给了b公司,b公司是一般纳税人要求我们开专票,一个发电机包括很多小的组件,b公司要求我们开发票的时候把组件都列出来,那a公司给我们开发票的时候是不是也必须列出组件清单#商业#
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我们帮A公司用资质过单,我们给下家B公司开出销项含税金额107000元,A公司给我们开具含税金额100000元,都是13%专票。中间形成差额,因此A公司会补我们税差,请问税差怎么算?(#商业#
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收到服务费这个专票,应该怎么做账#出纳#
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是这样的,我们是物业公司,然后7月的时候供电局就有个政策是减免4-5电费的10% 。然后7月我们收到的电费发票是13w,我们银行实际支付11万。2万的减免金额里面1万是我们公司自己的,1万是业主的。业主减免的1万,我们是在8月收费用的时候,在通知单直接收取减免后的电费。我想问一下就是减免金额中,在7月的时候付电费,我们是把2万的减免,都挂帐到 其他应付款-电费减免,然后转出公司的部分是计入其他收益吗?因为开票的是专票,减免部分的进项税额可以抵扣吗,还是要转出进项税呢?#其他行业#
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