我有点麻烦了 图片上未申报的,我只要点开去申报-数据初始化就会出现:(数据初始化将会清除您已经填写的表单数据,请确认是否继续)这我需要点是吗? 因为上周我爸去税务局处理了逾期,3个月没申报,填了一堆单子交了150元。我担心点错了他又要去签单子#初级#
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你好老师,我公司经营范围属于买卖建筑材料:水泥钢筋等,但现在收到项目工地使用一些辅材几千块钱的小材料的普通发票,无法卖出也不能入成本,现在在库存里挂着,请问怎么妥善处理这一批库存材料呢#其他行业#
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9月中旬成立的公司 九月份有销售额 但是我十二月份入的职 现在一月份在电子税务局申报财务报表和纳税申报 上面只显示十月到十二月的所属期 请问 这家公司九月份的账怎么办 我需要把九月份的销售额和四季度的合并 还是不做处理 因为电子税务局逾期申报没有数据#其他行业#
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请问职场租金对方在2021年12月开具了2022年1月及2月的租金发票,账务如何处理,是在2022年1月及2月摊销时入费用吗,2022年入2021年的发票会不会有问题,会影响所得税吗?#其他行业#
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经营范围是研发、销售:金属制品,环保水、气、尘处理设备;环保设备安装、技术咨询服务;废气处理;工业、城市污水废水处理;粉尘处理。 能开 废气治理工程的发票吗?是属于建筑服务九个点的吗#建筑工程#
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外购捐赠。外购数量1860瓶矿泉水专票含税金额19420.63,捐赠收据数量1000瓶总金额32000,剩下860瓶矿泉水还没有收到捐赠收据,请问具体的分录、金额怎么写?不走库存商品,因为这是2020年的事情,没走仓库,直接由行政走费用的#出纳#
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请问公司是芯片设计行业的,找代工厂生产了工程批的晶圆(费用已预支),在2021年底收到部分样品和发票,还差部分样品和发票未收到(金额为6000元左右),请问跨年我是做暂估处理(分录如何处理),还是不做处理。等拿到发票和样品再入账?#高新企业#
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建筑企业,项目上没有食堂,项目人员餐饮费按每人每天50补贴用现金发放,请问这种餐费补助如何处理承担的各项税费跟风险更小?我们公司目前是找餐饮费发票来报销,这样合适吗?还是说直接加入工资核算,这部分金额按月申报个人所得税?这种异地项目,可以把餐补做成出差津贴吗?还有没有其他的处理方式呀#建筑工程#
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一、某一般纳税人公司,2020年1月份实现销售收入800万元,当月实现回款800万元,销售成本600万元,实际支付600万元。 1、请写出实现销售收入和销售成本的会计分录; 2、销售收入和销售成本的结转分录; 3、需要缴纳哪些税?并写出计税分录。 (1)借:银行存款 800 贷:主营业务收入 800 应交税费-应交增值税(销项税额) 104 (2)借:主营业务成本 600 贷:库存商品 600 (3)需缴纳增值税,及相关附加税(城建税 教育费附加 地方教育费附加) 借:应交税费-转出未交增值税 104#初级#
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某项目跟投退出后,A公司收购B公司标的的C公司股权,收购后A可以直接控制C公司。A公司会计分录如何处理。是借:长投-投资成本(内部单位C)贷:银行存款,那么其中的差额计入什么科目。#房地产#
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固定资产财务处理 计算分析题一 A公司2010年1月18日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为150000元,增值税税额为25500元。A公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%。因产品转型。2012年1月26日,A公司将该设备出售给B公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为126000元,增值税额为21420元,用银行存款支付清理费用1000元。假设不考虑其他相关的税费,该设备未提取过减值准备。结转固定资产净损益的会计分录 #初级#
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我是一般人,开了一张设计服务普通发票 价税合计金额是4080 金额是3849.04 税款是230.96那为啥结转销售成本的时候借主营业务成本2082,贷库存商品—纸张1980 库存商品—原材料辅料102 这个结转成本的数是怎么来的?#初级#
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老师您好,请问购进椰子,然后委托加工成椰肉,委托加工费用是不是进入成本里 借:委托加工物资 12万 贷:原材料 12万 借:委托加工物资 3万 贷:应付账款 3万 借:库存商品 15万 贷:委托加工物资 15万#其他行业#
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