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郭艳飞
你们是租吧? 查看全部回复
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哈哈老师
如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
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需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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Christina
自2016年12月1日起将在全国实施个体工商户营业执照和税务登记证的两证整合 查看全部回复
4734
这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
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这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
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归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
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继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
Annina老师
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5688
一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
6426
而已老师
可以更正申报 查看全部回复
5580
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5346
应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
7596
需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
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在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
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填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
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这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
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来公司把公司证件 账本 和租赁合同等准备好 查看全部回复
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这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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对,普票需要按照价税合计转,专票需要价税分离结转 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
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没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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怎么对企业怎么来! 查看全部回复
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五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
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小轿车是用于个人消费么? 公司运营也是需要车的~ 用于个人消费一般是指餐饮服务、烟酒、化妆品等这类的跟生产经营完全无关的 查看全部回复
5616
现在可以去更正的 查看全部回复
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一般2%-3%左右,但是税负是浮动的,不是固定的,企业规模不同,地区不一样,税负都不一样,据实处理就好 查看全部回复
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不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
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申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
5400
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
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不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59571
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
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当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
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合作方是指客户 还是另外的股东? 查看全部回复
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如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
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买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
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公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6345
小月老师
没影响的 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4221
李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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6327
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
属于关联交易 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6822
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
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报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6192
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
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增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
5994
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4698
现在暂时还不能转小规模纳税人了 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5490
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7272
可以 查看全部回复
4410
按照劳务报酬申报 查看全部回复
5715
吸收合并么? 查看全部回复
5337
如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4869
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25128
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8496
带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
6165
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
没有业务不需要填写 查看全部回复
7524
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7263
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4447
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5292
小规模纳税人现在有季度的免税额,不超过额度是免税的 查看全部回复
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