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哈哈老师
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4599
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
5931
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
6975
账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9090
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5202
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4761
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5184
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4896
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3879
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4437
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5463
Annina老师
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4842
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7443
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4464
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4572
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6849
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5805
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
你们只开 拍卖费的那部分 查看全部回复
5670
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13626
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4689
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7245
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8757
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7227
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6255
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6534
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4941
可以 查看全部回复
6741
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8631
管理费用 查看全部回复
5148
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5715
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16569
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6174
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6426
管理费用-福利费 查看全部回复
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5706
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5445
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7029
承兑汇票 查看全部回复
7524
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4482
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5058
您好 查看全部回复
14058
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7551
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5742
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8532
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5526
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
4518
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
4554
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5661
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5247
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5589
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7263
是商品损耗么? 查看全部回复
5301
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8127
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6471
需要 查看全部回复
6048
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8892
公司开票给京东? 查看全部回复
5841
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4194
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5490
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8640
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