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Annina老师
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
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现金一般不需要核定 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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哈哈老师
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
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王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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上期是上年同期的数据 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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查账,找到原因,调账 查看全部回复
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正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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如果提示更新的话按照提示更新 查看全部回复
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属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
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用电方 查看全部回复
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李伟老师
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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是 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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归老师
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
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不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
7902
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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如果费用是自己承担的话,不用开公司的名称 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7686
不用 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
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要开 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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可以的,先暂估 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
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你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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应付账款 查看全部回复
18324
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
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您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
7524
进部门福利费 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税 查看全部回复
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
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您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
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