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Annina老师
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9036
哈哈老师
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6408
高荣老师
是的 查看全部回复
5787
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
5364
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
账号正在注销中
可以 查看全部回复
5805
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
一般人还是小规模? 查看全部回复
6327
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7722
需要 查看全部回复
5679
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
可以电子税务局 查看全部回复
4032
这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
5670
李伟老师
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
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按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
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可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
7290
不用报 查看全部回复
6975
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
要申报无票收入 查看全部回复
4905
不能加计扣除 查看全部回复
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做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
1% 查看全部回复
6732
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
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可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
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增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
专票还是普票 查看全部回复
4779
卖废品,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6417
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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没问题,可以去领票了 查看全部回复
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进营业外收入交所得税,不交增值税 查看全部回复
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这个您可以参考一下 查看全部回复
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大厅可以补申报 查看全部回复
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免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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不征税增值税 查看全部回复
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餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8973
不能按照简易办法征收 查看全部回复
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
9828
您好 查看全部回复
4833
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
4419
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
6552
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5796
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4644
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4770
转这10000元是干嘛用的呢? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
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即使不开票也是需要交税的 查看全部回复
7155
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
Christina
2%左右 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5535
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
5157
没问题,可以合并报销 查看全部回复
5715
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
没问题,可以开票的 查看全部回复
4554
不管签什么协议,只要是分红,自然人股东是需要交税的 查看全部回复
6480
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
4122
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6588
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5247
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5265
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
5481
企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
4932
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7452
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7173
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6516
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
是的,记入到营业外收入里面 查看全部回复
是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
6309
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
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