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Christina
可以的,但是销售额需要税务机关核定 查看全部回复
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哈哈老师
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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需要作废重新开 查看全部回复
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不记入管理费用 记入到财务费用-手续费 查看全部回复
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记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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Annina老师
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
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郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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高老师
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
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冲回 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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这个不是啥大问题,如果不放心,可以让对方把钱退回,你重新转 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,我也是事业单位的 查看全部回复
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记营业外支出 查看全部回复
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提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
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福利费支出 查看全部回复
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归老师
财产保险么? 查看全部回复
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进饲料成本 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
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你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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可以开专票,但是不能抵扣进项 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
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您好,计入资本公积 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
补做就可以了 查看全部回复
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行政事业单位? 查看全部回复
5355
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
这个财付通是什么呢 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
按照真实用途写就行 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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员工需要去税务局代开利息发票,拿发票领利息 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个保险是用作什么都 查看全部回复
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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设备卖了吗? 查看全部回复
不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
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可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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对,是的,提取现金是需要去银行的 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
5994
要 查看全部回复
9513
去银行dai款应该有对应的业务员 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
25245
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5850
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