2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元,当时我做的提现,借:现金 贷:银行存款。过了几天就收到对方还款,双方都没有开具收据证明是借款,我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款,所以我就做了借:银行存款,贷:其他应收款,到2024年审计部门要审查这笔账,让我做调整,调整为借:其他应收款,贷:利润分配-其他收入,这样可以的?因为2024年我们的现金都是对的上的,所以审计让我这样调整。#其他行业#
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2023年6月的时候,我银行明细账簿的现金成负数了,于是,我就做了一笔向法人借款,借:现金,贷:其他应收款-法人,那请问这笔需要让老板填写一张她借给我们钱 我们单位的现金收据吗#出纳#
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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数,现已查明原因,需要调整50万元到其他应收款科目借方,但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款,现另一公司已注销无法归还借款平账,年末其他应收款科目余额比较敏感,又有税务稽查风险,应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#
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有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他,(都包含在提成拿走了)今年借款冲减分录借:其他应付 贷:其他应收,今年在公司借了40000,在母公司借了15000,现在应该怎么做分录#工业制造#
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注册公司时,股东通过私人借款实缴了注册资金5000千万,等公司注册好以后,又从公司账户把这笔钱还给了对方,后期资产负债表上一直挂着这笔大额其他应收款—股东,现在公司要注销,该如何清理?公司往来账很少#服务业#
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老师情况是这样情况有点复杂: 我们B公司做了一个项目X,还有一个A公司也是我们自己的同一个人法人, A公司借给法人C 10000→做了其他应收款,B公司借给法人C 10000→做了其他应收款 最后这个项目X结束了,X户上有35000打给了B公司,10000是A的,10000是B的,还有5000法人额外投入的,最有10000是利润,请问我下面操作正确么? ●10000的利润,我直接做个无票收入,计销项税。 ●10000的B借款,直接冲B的其他应收款C?但是银行付款方X不一致,可以直接冲么? ●10000的A#商业#
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想注销公司,但是 2.有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题,没办法平 3.其他应收款账上有公司借给个人的大额借款,也在380万左右 那应付账款和其他应收款有什么账务处理方法平掉?他们可不可以对冲掉?#商业#
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