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你好 我们租办公楼 是通过其他公司租的 甲方和乙方签订租房合同 我们公司把款项付给乙方 由他们公司付款给甲方 甲方给乙方开具发票,我们作为实际付款单位没有发票应该怎么账务处理合理#出纳#
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老师,马上我们领导要离任审计。我们是没有税号的单位,不涉及税务。 我查出几笔,2014年做的两个软件,总价36万。有合同,付款有经办人签字,领导审批。但是这个软件没有做成,老总跑了,所以发票也没有收到。 也是有一笔做家具的15万。但是为了便宜,找到私人的家具厂做的。也没有发票。 这样的情况,财务需要承担什么责任啊#出纳#
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我们单位是建筑工程总包单位,现在发现了一个问题,有一个项目是21年做完的,但是发票一直没开,因为是挂靠在我们名下的项目,之前的会计由于各种原因一直拖着,现在这个月终于算清了,要开票了,开票金额是489万,但是我发现授信额度不够,只有93万的样子,我现在要是上传合同去提额,我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金,现在有什么办法能解决这个问题吗?#建筑工程#
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我单位与A公司签订工程合同,但实际施工方为B公司,现工程已完工,但工程款未结清,未结清的工程款未开具发票,B公司将我单位起诉至法院,法院判决我单位将剩余工程款直接打入B公司账户,请问这种情况发票需要由A公司提供,还是B公司提供#建筑工程#
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老师,我单位和客户签订了一份维保合同,时间1年,合同约定签完合同付30%维保款,1年时间完成后付剩下70%,但是我们付维保成本的时候是一笔付给厂家的,请问我在结转成本的时候也可以按相应的时间相应的比列来结转成本吗?就相当于我们只是个中间商,实际维修是由厂家维修,我们付一笔钱给厂家#商业#
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4、某单位2024年3月15日开业,合同签订三年,前期发生投入使用的低值易耗品100000元,按制度规定截止2024年7月底待摊费用余额是多少?请写出计算过程(前期投入低值易耗品摊销期限1年,次月摊销)#餐饮酒店#
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我单位是一般纳税人,并购了一个小规模纳税人,往来账已经合并,资产负债表,利润表还没有合并,现在审计发现之前的小规模纳税人违规发放福利费,现在均退回我们一般纳税人的账户,账务处理怎么处理#出纳#
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