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答疑老师:Annina老师
如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是指汇算23年的企业所得税么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账务上正常折旧 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
没有发票还是这个账务处理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
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一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果帐做错了,先红冲错误的,再按正确的做帐就好 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,税法上要调增的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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答疑老师:李可可
旅游费是员工旅游吗 查看全部回复
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你好,就是摊销的费用,放在预付账款里面继续摊销就成了 查看全部回复
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答疑老师:侯保林
可以一次性计入也可以摊销 摊销一般在3年以内 查看全部回复
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您好,这种情况你申报的什么时候的利润表 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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账上是需要按月计提折旧的. 查看全部回复
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如果没有以前年度损益调整,直接调整利润分配-未分配利润 查看全部回复
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财报调整利润分配-未分配利润项目 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
内部账没有统一的规定(原则上是没有内部账存在的),所以可以自己定 一般情况下,我们是按照外账的原则计提的 查看全部回复
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你的网线是用在哪里的 查看全部回复
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