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李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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账号正在注销中
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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哈哈老师
对,是的,提取现金是需要去银行的 查看全部回复
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Annina老师
可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
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归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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去银行dai款应该有对应的业务员 查看全部回复
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执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
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如果欠别人公司钱,可以背书转让 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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银行不用做年检吧?我这里银行压根没年检过,您可以咨询一下您的开户行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
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有必要的 查看全部回复
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商业汇票的付款期限,最长不得超过6个月。 查看全部回复
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需要在支票上盖章在银行预留的印章就行了 查看全部回复
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购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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承兑汇票 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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您好,是不是退之前多交的社保费呢 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
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如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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对方没有签收 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
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6822
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5283
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5490
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6246
这样做不对 查看全部回复
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您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9837
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
5445
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11799
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
是的 正确 查看全部回复
17568
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
王苗苗老师
是的 查看全部回复
4833
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5256
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