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Annina老师
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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这是银行规定 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
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夏老师
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
签发和接收日期是两码事,拒收没有影响 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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才开户15日内可以在电子税务局网签三方协议 查看全部回复
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总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
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借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
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账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
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你好,你参考下 查看全部回复
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借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
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此业务不涉及货币资金 查看全部回复
3147
哈哈老师
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
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银行回单是帐户相关收付的凭单,银行对帐单一般只有余额,银行流水是帐户収付明细 查看全部回复
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王苗苗老师
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
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资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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你好,可以兑付,也可以做为货款背书给你的供应商 查看全部回复
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银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
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你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
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记招待费。 查看全部回复
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以公司名义开户?还是你的名义开户给公司用? 查看全部回复
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借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
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购货单和入库单,你是六到了哪个系统? 查看全部回复
3889
你是哪方 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
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证书费扣了多少? 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
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你好,是房租? 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
最好备注上 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4094
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5107
你好 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
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借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
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你好,是的,只是银行数字在dai方,现金数字在借方 查看全部回复
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借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
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补算到发现当期 查看全部回复
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借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3557
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2785
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
你好,是小规模? 查看全部回复
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不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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柜台可以打印 查看全部回复
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可以,需告诉密码 查看全部回复
4358
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
4422
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4913
做账需要 查看全部回复
4124
不可以 查看全部回复
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你是购货方还是销货方 查看全部回复
3731
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4365
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4560
为什么退回? 查看全部回复
4510
可以不做 查看全部回复
3631
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3624
为什么不直接公账付? 查看全部回复
3794
建议问一下中国银行客服 查看全部回复
5471
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3634
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4221
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3474
钱是肯定要交接清楚的,至于其他的,看你主要负责哪方面的,把相关的都清算一下 查看全部回复
3459
COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3811
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
银行对账单,用于核对银行账数据准确用的,可以打印出来备查 查看全部回复
5924
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4093
你好,是同一家公司,只是把钱转到新开的公户,是吗? 查看全部回复
3984
你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
4105
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
是的 查看全部回复
4367
可以 查看全部回复
3720
看银行规定,快的,1个工作日,也有3个工作日的 查看全部回复
17380
没到期的可以贴现 查看全部回复
4131
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3453
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3537
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