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李可可
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
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andy老师
买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
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王苗苗老师
代扣人工费也需要另写会计科目么,需要 查看全部回复
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摘要是绿化改造项目植物采购费,如果是跟经营项目相关的支出是可以记到主营业务成本的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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签约款是指什么 查看全部回复
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买的用途是什么? 查看全部回复
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wam
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
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安叔老师
如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
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张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
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借应付职工薪酬-福利费,dai库存现金,计提时,借:管理费用-福利费等科目,dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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执行小企业会计准则,直接核销到营业外支出 查看全部回复
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patience
股东如果没有实缴资本,退股的话,账务上一般不做处理,工商上办理一下 查看全部回复
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宣传视频流量采买的用途是什么 查看全部回复
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上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,计提,借 所得税费用 dai应交税费——应交个人所得税, 缴纳个人经营所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
杨老师
管理费用 查看全部回复
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权益部分记入其他权益工具,负债部分记入应付债券 查看全部回复
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除了损益类科目没有余额 查看全部回复
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是公司员工团建么 查看全部回复
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公司是购买方还是销售方 查看全部回复
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借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
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是一次收取还是定期收取 查看全部回复
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会计科目没有错不用更正 查看全部回复
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未实缴或者只实缴一部分的时候是不一致的 查看全部回复
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秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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先进行本期的期末损益结转,结转到本年利润科目 查看全部回复
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利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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是手工账么 查看全部回复
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防护网是一次使用么 查看全部回复
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tammy老师
这个费用要记长期待摊费用中,按期摊销 查看全部回复
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小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
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库存商品 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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同学你好,你说的发放是指发放给员工? 查看全部回复
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借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
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记到管理费用 查看全部回复
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可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
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办公用品:管理费用-办公费 查看全部回复
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上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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刘淑萍
可以计入管理费用-检测费,如果没有,可以计入管理费用-其他 查看全部回复
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是自研的还是外购的 查看全部回复
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公积金是公司和个人一起承担,个人部分一般走其他应收款-个人部分科目 查看全部回复
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企业筹建期间发生的费用需要按照会计准则进行记账和核算 具体如下: 开办费。企业筹建期间所产生的开办费,应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款科目中进行dai记 行政管理部门人员的职工薪酬。应当借记管理费用科目,在应付职工薪酬中进行dai记 办公费、差旅费、水电费等。应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 业务招待费、研究费、咨询费等其他科目。都应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 此外,在企业筹建期间,还需要注意规范管理费用这个科目的核算对象和内容。 查看全部回复
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把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
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开发票是双方之间有业务往来 查看全部回复
4788
燕子老师
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
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对方为什么要给你开发票,是跟某项收入业务相关么 查看全部回复
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公司为员工支付的培训费、考试费应计入管理费用-职工教育经费,需要计提。借 管理费用-职工教育经费 dai 应付职工薪酬-职工教育经费 查看全部回复
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借 银行存款 借 财务费用 负数 查看全部回复
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甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
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购货时供货商少发了一件货,款已经付了,借 预付账款 dai 银行存款。销售时货物少发一件货,款已经收了,借 银行存款 dai 预收账款。现在供应商把款退了,借 银行存款 dai 预付账款,把钱退给了客户,借 预收账款 dai 银行存款。 查看全部回复
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网上支付,是网银支付么,支付款项,借 应付账款等 dai 银行存款 转账支出,是对公账户支出,借 应付账款等 dai 银行存款 结息,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 自助取款,取现,借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
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表内是指在90天以内的正常欠息 查看全部回复
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厚积薄发
借:以前年度损益调整/库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2416
李伟老师
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
借预收账款dai应交税费-应交增值税(销项税额)主营业务收入 查看全部回复
3073
这个转账是什么性质的款项?为何转账? 查看全部回复
2405
什么意思,你们是抖音商家么 查看全部回复
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错的 查看全部回复
3023
其他支出 查看全部回复
2388
计入管理费用-保险费 查看全部回复
2593
受托代销商品属于资产类科目 ,受托代销商品款 属于负债类科目,都是一级会计科目 查看全部回复
3584
孙老师
会计六要素分别是资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。资产借方代表增加,dai方代表减少;负债dai方表示增加,借方表示减少;所有者权益dai方表示增加,借方表示减少;收入dai方表示增加,借方表示减少;利润借方代表增加,dai方代表减少;利润dai方表示增加,借方表示减少。 查看全部回复
2354
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2173
股东出差的餐费可以计入差旅费 查看全部回复
1887
冲财务费用就可以 查看全部回复
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没有可分配利润这个科目,有利润分配——未分配利润科目 查看全部回复
1848
一般来说 ,是要有成本科目,确认收入时结转营业成本 查看全部回复
1854
冲减财务费用 查看全部回复
6766
许老师
借:营业外支出10000 dai:原材料10000 查看全部回复
1642
高老师
借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai营业外收入 查看全部回复
3076
营业收入收现率=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 查看全部回复
2435
计入管理费用 查看全部回复
1797
长期股权投资 查看全部回复
2350
原材料/低值易耗品 查看全部回复
2126
金额大么?这个制作费跟工厂有关系吗? 查看全部回复
2790
你好,这个分录是对的,但是现在职工教育经费其实也不需要计提,大部分企业都是在实际支付的时候实报实销 查看全部回复
2120
54000-23100+42000=72900 查看全部回复
3038
计入预付账款 查看全部回复
2498
云峰老师
同学你好,研发支出是会计科目,属于成本类科目。 查看全部回复
1486
小妮老师
这些要是整套了,可以一并计入固定资产 查看全部回复
3092
清岚
为什么调整 查看全部回复
2623
重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
2933
根据受益对象记入相关成本费用中: 借:管理费用、制造费用、生产成本等 dai:银行存款 查看全部回复
2909
可以根据公司需求选择会计科目,不是所有的会计科目每个公司都要用到 查看全部回复
2538
财务费用-汇兑损益 查看全部回复
2094
要是找不到就调整到未分配利润吧 查看全部回复
2461
7979
你们获得荣誉证书有奖金? 查看全部回复
5860
如果是长期使用可以计入固定资产,然后每月计提折旧 查看全部回复
2281
在预算范围内的采用预算会计,财务会计。不在预算范围内的采用财务会计 查看全部回复
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1、向受托方发出物资 借:委托加工物资? ? ? ?dai:原材料 2、对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资? ? ? ?dai:银行存款 3、受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资? ? ? ?应交税费——应交增值税(进)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——应交消费税? ? ? dai:银行存款、应付账款等 4、运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资? ? ? ?dai:银行存款 5、委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料? ? ? ?dai:委托加工物资 查看全部回复
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