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许老师
对于开票的时间没有具体文件规定,通常来讲在业务完成后就应该开具发票 查看全部回复
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patience
提现是收入,这些都没开票么,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2653
清岚
需要分开写,填写之后的收据需要交给付款方作为凭证,不能一张凭证同时交给两家公司 查看全部回复
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Lucky
买电脑都没开发票? 查看全部回复
3584
王苗苗老师
可以理解为转账 查看全部回复
2337
孙老师
6月份补提5000就可以 查看全部回复
2253
甘老师
租赁合同中付款信息可以直接填写房东的个人银行账号 查看全部回复
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andy老师
是的 查看全部回复
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建议发票和资金流一致 查看全部回复
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往来是个人还是企业 查看全部回复
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你好,是存在一定的风险的 工商局如果查垫资的话, 会承担责任 查看全部回复
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看是付的什么款,货款 的话 借:应付账款/预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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是劳务派遣公司么 查看全部回复
2589
安叔老师
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
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转私可以,但是必须取得对应的发票 查看全部回复
2886
可以的 查看全部回复
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你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
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李伟老师
做借款处理 查看全部回复
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如果只是备注出错,业务真实的情况下,影响不是很大,下次注意就行了 查看全部回复
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这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
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8.6是价税合计金额吗 查看全部回复
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你们交房租不通过对公支付吗? 查看全部回复
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履行撤资手续是可以退还撤资款的 查看全部回复
10893
秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
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区分两个业务分别记账 查看全部回复
2483
小妮老师
总公司dai款这500万,转入分公司账户,工总司与分工挂往来,确认收入的时候冲减往来就行了 查看全部回复
2944
高老师
他转你如果是微信,你的微信帐号是公司的,可以用其他货币资金 查看全部回复
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实操中转账错误退回又重新转的有些企业不做账务处理,如果想要账务流水与银行流水一直可以把摘要写清楚,借银行存款 dai银行存款 查看全部回复
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借方 查看全部回复
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不合法。公司之间的交易应当尽量通过对公账户支付。这样转款可能涉及偷税漏税 查看全部回复
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用对公转账就好 查看全部回复
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对公账户可以接受私人转账,发票也是开给个人,合同也要跟个人签 查看全部回复
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成立什么公司呢 查看全部回复
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开具发票是经营者的法定义务经营者为消费者提供购物凭证或正式的发票,是经营者必须履行的义务,如果违反了这一法定的义务,经营者是要承担相应的法律责任。消费者因此可以向税务机关举报,责令其限期改正,可以并处一万元以下的罚款。 查看全部回复
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今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
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可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
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建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
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微信,支付宝是个人的还是公户的? 查看全部回复
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tammy老师
记管理费用办公费 查看全部回复
2845
借:**费用 40.9 借:银行存款 0.3 dai:银行存款 40.9+0.3 查看全部回复
3065
还款属于正常业务往来,公转私是可以的啊 查看全部回复
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是站在分公司还是总公司 查看全部回复
2055
然后呢 查看全部回复
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微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
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正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
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不还的话税务查到会作为利润分配处理,缴纳个税 查看全部回复
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如果是一些平时的费用报销可以,但是大金额的支出和业务往来最好直接走公户 查看全部回复
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现金支票,是指存款人用以向银行提取或支付给收款人现金的一种支票。转账支票是由单位签发的,通知银行从其账户上支取款项的凭证。转账支票只能用于转账,不能提取现金。现金支票可以直接从银行提取现金。 查看全部回复
2683
通常不会出现这种情况,你检查一下是不是备注写错了 查看全部回复
4915
影响不是很大,可以写个说明附在回单后面就好。 查看全部回复
5173
如果公司借法人款,可以还款 查看全部回复
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出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3082
可以 查看全部回复
2902
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 235000 dai:银行存款 230200 其他应收款-社保 4000 应交税费-应交个人所得税 800 查看全部回复
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借:固定资产46548.67[52600/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)6051.33 dai:银行存款52600 查看全部回复
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有可能是收款人账户名称等不对,由于是跨行需要等待人民银行退回到你账户 查看全部回复
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往来款 查看全部回复
2245
你要给他说明这样做的危害 查看全部回复
3064
谭老师
wcng 查看全部回复
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单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
2725
Amy老师
是转入还是转出 查看全部回复
3443
手续费记入记账凭证,作为财务费用 查看全部回复
2567
席俊义
实际成本法 借:原材料 20.6 dai:银行存款 20.6 查看全部回复
3462
2484
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3075
需要盖章才能进账 查看全部回复
3388
实收资本需要缴纳印花税 查看全部回复
5468
你好,能描述具体些吗? 查看全部回复
3182
签订合同的两个公司需要开具发票的 查看全部回复
2849
有开具红字发票吗? 查看全部回复
3800
一般不让背书的支票都是在支票正面盖个“背书转让无效”的戳子 查看全部回复
6098
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2792
正常来讲是要给对方开具发票的,如果对方不需要发票,增值税申报时在未开票收入栏填写收入额,正常缴纳增值税 查看全部回复
7493
曹老师CPA
红字把原来分录冲销了,然后按正确金额重新做一个分录就行 查看全部回复
3475
短期没有影响,按照国家规定,在营业执照变更完成以后,在30天之内完成税务以及银行等部门的信息变更。 查看全部回复
55088
手续费计入财务费用 查看全部回复
2061
你们的账户出去一笔款 查看全部回复
27687
Harry老师
你好,可以从以下角度展开分析:1、未遵从不相容职务相分离,未保持独立性,未执行直系亲属需避嫌的角度分析。天健会计所不应派直系亲属负责评估工作,且费用结算转账至直系亲属;2、不应直接利用中广信评估结果,需要甄别有关评估数据并加以分析,要安排恰当专家进行分析工作。 查看全部回复
2511
借 银行存款 dai 其他业务收入100000 应交税费-应交增值税销项13000 查看全部回复
2274
你好,银行凭证指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。 转账凭证是用来记录除现金、银行存款以外的其他经济业务的记账凭证。它是根据有关转账业务的原始凭证填制的,作为登记有关账簿的依据。 查看全部回复
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4302
可以不用做 查看全部回复
3347
都可以的亲 查看全部回复
6928
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3116
可以与开户行签代发工资协议,或直立接公户转 查看全部回复
2670
你好,操作如下: 带上财务章,法人章(指:在银行备案的人名章)。1.填一张进帐单,2.支票背面:盖财务章,人名章。3.背书人:自己不要填到银行问那里的大堂经理,注意:不能有任何错别字,不得涂改. 查看全部回复
3118
可以先预付的 查看全部回复
2471
金额这个按你们单位管理制度来,可以网上对公转账给个人。 查看全部回复
3110
一般账号错误是转不了账的,向银行说明情况,重新办理业务 查看全部回复
3672
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3923
2321
杜老师
税务这边没什么影响。转账支票有限期是10天。 查看全部回复
3050
一般是需要的,金额小的可以不签 查看全部回复
8455
房屋是股东用还是你们用,股东借款给你们付房租? 查看全部回复
2842
借,应付职工薪酬工资580000 dai,银行存款580000 借,管理费用工资60000 借,生产成本直接人工500000 借,制造费用工资20000 dai,应付职工薪酬工资580000 查看全部回复
3387
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