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甘老师
稍等我一会回答你可以吗 查看全部回复
2087
patience
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2230
杨老师
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
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印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2397
高老师
是 查看全部回复
2767
是,按当时 查看全部回复
2528
清岚
去大厅补申报 查看全部回复
1873
建议填今年的,如果填去年的有滞纳金 查看全部回复
2488
如果有税款,会有滞纳金,其他没什么影响;建议及时申报缴纳就好、 查看全部回复
2370
印花税不需要计提 查看全部回复
2658
自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1982
如果有销售收入或采购,需要按买卖合同申报印花税 查看全部回复
2889
安叔老师
需要先信息采集 查看全部回复
4172
电子税务局申报就可以 查看全部回复
2963
许老师
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2873
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5924
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
2419
小小
是的 查看全部回复
2585
下载已申报的表? 查看全部回复
3306
可以选按次申报,纳税时间是签订合同的次月申报 查看全部回复
2502
开过管理服务发票没? 查看全部回复
22845
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2569
需要 查看全部回复
3239
提示是没有进行税费种认定,认定后再申报 查看全部回复
3403
tammy老师
申报依据,在中华人民共和国境内书立、领受印花税应税凭证的单位和个人,填报《财产和行为税纳税申报表》,按规定向主管税务机关办理印花税申报。 查看全部回复
2337
可以 查看全部回复
财政部 税务总局公告2022年第10号 查看全部回复
2339
电子税务局-【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
1695
wam
第一题,期初0 查看全部回复
2942
登录电子税务局,在财产和行为税里面申报 查看全部回复
2576
印花税的计税依据是各类应税凭证(合同),不是发票 查看全部回复
2389
采集信息提示什么了 查看全部回复
2101
1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4882
根据合同数量写 查看全部回复
3027
王苗苗老师
进入财产和行为税可以按次申报 查看全部回复
2947
那就按照季度申报,之前的没申报补在这个季度 查看全部回复
3211
问的是工会经费返还吗 查看全部回复
2516
以前这个是免印花税的 查看全部回复
5635
填写合同签订日期 查看全部回复
2451
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2961
打星号的是必填项 查看全部回复
5844
已经采集过了,申报就好 查看全部回复
6362
框架合同直接按每次订单的情况交印花税就可以了 查看全部回复
2532
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2661
发生印花税应税合同就需要 查看全部回复
1847
需要申报 查看全部回复
2716
可以,借:营业税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
2266
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4166
2446
具体是哪里不清楚呢? 查看全部回复
2336
把多计提部分冲减,营业税金及附加只是本月是负数,累计数是正确的 查看全部回复
2772
总收入是多少 查看全部回复
2652
印花税按合同申报,应税凭证选财产租赁合同 查看全部回复
3778
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2863
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2199
日期就填征期内任何一个日期都行 查看全部回复
5404
可能是系统或网络问题,建议换个时间再登录试下 查看全部回复
2819
有个操作指南,稍等 查看全部回复
1581
可以利用税务局的按次申报进项补申报 查看全部回复
2438
2403
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2870
没有签订合同,就按实际购销含税金额先申报缴纳印花税 查看全部回复
2157
应税凭证树立日期填写上去 查看全部回复
2008
如果是按次征收,没有发生就不用申报;如果近按期征收,按期申报就好 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
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一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2598
2425
小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填 查看全部回复
5386
可以按月计提(可以防止有漏的) 查看全部回复
3962
之前申报过么 查看全部回复
3177
有提示么,有截图么 查看全部回复
2558
可以在季度一次性计提 查看全部回复
2193
按实收资本增加金额的万分之五缴纳 查看全部回复
2476
冰山老师
你们有税控盘吗? 查看全部回复
3117
4031
印花税采集的电子税务局操作路径为:首页-【我要办税】-【综合信息报告】-【税源信息报告】-【财产和行为税税源信息报告】-【印花税税源信息报告】。 印花税申报的电子税务局操作路径为: 首页-【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【印花税申报】 查看全部回复
2126
点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开印花税税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】税源采集完成后点击【跳转申报】即可。 查看全部回复
3372
andy老师
登录电子税务局-财产行为税申报-申报采集-填写申报数据-保存-提交申报 查看全部回复
2344
实缴注册资本金额的0.25‰ 查看全部回复
3780
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3305
这种情况即使是零申报也是需要申报完成之后才能注销税务登记的 查看全部回复
3787
下载自然人税务局扣缴端,登录公司账号后申报 查看全部回复
2392
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4156
可以确认为收入了 查看全部回复
4415
如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
4315
可能会被加收滞纳金 查看全部回复
2644
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4432
按此 查看全部回复
2324
按股权转让协议日期缴纳印花税 查看全部回复
2287
实收资本增加,需要申报缴纳印花税。 查看全部回复
3769
你是指在个税系统申报什么? 查看全部回复
2092
1.将差额扣除项目填入《增值税纳税申报表附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法征收增值税,则该项业务均填列在第5栏. ①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)". ②第2列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期初余额"按实际填写 ③将本期产生的可以差额扣除的金额填入"本期发生额","本期应扣除金额"应为2、3列的合计额 ④"本期实际扣除金额"应为实际发生的金额,本列≤第4列且本列≤第1列. ⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额. 将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》①将开具发票的(差额扣除前)不含税销售额及税额分别填入9b栏"开具其他发票"项下的3、4列. ②9b栏第9列"合计""销售额"按实际填写 ③第9b栏12列"服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额"应为可差额扣除的金额(按《增值税纳税申报表附列资料(三)》第5列对应第5栏数据填写). 3.由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额不得抵扣,不用填入增值税纳税申报表中. 4.将差额扣除前的不含税销售额填入《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第5栏"一般项目""本月数",21栏、24栏、32栏、34栏 查看全部回复
8215
劳动合同? 查看全部回复
3191
印花税需要先采集,再申报,如果税率出不来,需要重新选择 查看全部回复
9863
可以季度末全部一起计提 查看全部回复
2105
你税种核定里有核定么 查看全部回复
一般是按季度申报 查看全部回复
2685
都可以的 查看全部回复
3092
先进入电子税务局,看下你们的印花税现在核定的是按季度申报还是月、次申报 查看全部回复
2982
同学,您具体的问题是什么 查看全部回复
6072
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