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我账上以前年度有未结转的成本,我都结转了以后的库存余额和实际仓库的库存还是差9千多个,我本来想把这部分对不上的做损失的,但企业前几天说把仓库里的徽章都卖了,说卖了200多块钱。所以我就想不做损失了,因为做损失就要进“营业外支出”科目,比较敏感,我想把这部分对不上的存货和实际卖掉的库存余额全部都按卖废品去交税,按实际收的卖废品的钱交税也交不了多少。但是从账上看,数量为9000多个的库存徽章,才卖了二百多块钱,金额有点太少了吧,咋办#商业#
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您好,我公司要注销,我要清理账上的库存商品余额。主要产品是徽章。以前年度2015、2017、2018、2019年度有销售了徽章但未结转的成本,我把他们都结转了以后,还是与老板说的实际仓库里的库存不一致,客户说仓库里还剩1000个徽章,但我账上还剩9406个数量的金额。我问我领导了,她说可以针对实际与账上不符的这部分数量的金额做报废损失,借:营业外支出,贷:库存商品。她说就不用交增值税了,因为属于报废。她说的对吗?那我需要让客户准备报废的证明资料吧?都需要什么?#商业#
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老师,原本企业员工工资一直挂账5000,发放分录也是按挂账编写的,但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊,而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录,公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税,计入贷方还是借方负数啊,本月所有税已经报完了,如果计入借方负数,应付职工薪酬余额还是对不上,如果计入贷方正数,要调整本月报表,哪个正确的呀,看前期别人调整的都是借方负数,不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#
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