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哈哈老师
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4889
是的,在纳税申报结束前认证的所属期是属于七月份的 查看全部回复
4129
高老师
你好,增值税可以结转也可以不结转 查看全部回复
5064
andy老师
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5361
Annina老师
税负不是万能的,是浮动的,不同地区,不同规模的单位,税负都可能不一样 查看全部回复
4563
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4635
企业都可以申请自开发票的 查看全部回复
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如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
这个看你开票的内容是什么你要是开的服务类代缴就不用填 查看全部回复
5968
可以,只是没有发票这笔支出不能税前扣除 查看全部回复
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专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3930
你直接问销售方就好了 查看全部回复
3306
而已老师
你好 查看全部回复
4338
可以抵扣 查看全部回复
6126
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4353
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
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不能,谁开的发票谁开红字发票,但是如果买方抵扣了,可以开红字信息表 查看全部回复
4110
卖的什么,写什么 查看全部回复
11148
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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股东转账备注投资款的,做实收资本 查看全部回复
3981
具体什么业务? 查看全部回复
4022
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
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关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
全额缴纳增值税 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
4687
税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
4024
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
4160
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
你好,零申报不需要扣款 查看全部回复
可以的 查看全部回复
3597
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
红冲了,抵减当期销项税,不退 查看全部回复
3949
李伟老师
建议重新开具 查看全部回复
4407
你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
4189
7980
开具电子普票需要向税务申请税务UK才能开的 查看全部回复
6362
开的什么内容? 查看全部回复
4648
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
10月一起申报 查看全部回复
3759
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
6508
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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是的,可以的 查看全部回复
3484
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
是的 查看全部回复
4727
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6225
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5164
可以做费用 查看全部回复
4281
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4459
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7045
4810
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3142
可能会 查看全部回复
6337
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
4802
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
6448
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5775
李钢老师
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6422
有开户行的,写个体户开户银行 查看全部回复
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这个只能在日常的采购中尽量取得进项发票 查看全部回复
4841
你好,3040800000000000000 查看全部回复
6983
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
4977
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
税务师晓雨
填写A107012<研发费用加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
5072
销售货物税率13% 查看全部回复
5825
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6166
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4946
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
一般是一致的 查看全部回复
4902
后面销售方给你开负数发票,冲红之前的发票 查看全部回复
5547
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
5310
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5435
可以抵扣增值税 查看全部回复
5747
在应交税费下面增加 查看全部回复
4215
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